你好 你如果金額很多,那么回造成你賬上數據劇烈波動 但是沒有稅務風險的
老師,庫存現金盤盈的時候,借:庫存現金 貸:待處理財產損溢 批準后,如果是應支付給有關人員的部分 是 借:待處理財產損溢 貸:其他應付款。那如果之后這筆支付掉給有關人員了,是還要做一筆 借:其他應付款 貸:庫存現金 這個分錄嗎?
公司員工買小零件,本應該走報銷,借:辦公用品 貸:其他應收款 借:其他應收款 貸:銀行存款 但是代理記賬 是 借:辦公用品 貸:應付賬款-單位 借 :其他應收款-員工 貸:銀行存款。導致應付賬款掛了好多小金額的單位 ,其他應收-員工 余額也很大 我應該如何去調整啊? 是否可以做借:應付賬款 貸;其他應收款-員工嗎?有好多筆都是那樣做的[捂臉]
其他應付款-個人長期掛賬,有員工欠單位的,有單位應付給員工的,然后金額是有腫有零的,通過庫存現金平掉有風險嗎?
2022年乙方給公司開了22萬的人工費普通發票,我看之前的會計直接庫存現金付的款,然后還有一次賬務是公司法人還的現金。 借:應付賬款22萬 貸庫存現金22萬 借:庫存現金22萬 貸:其他應付款22萬 去年的賬,我想把這兩個分錄紅沖掉,紅沖后,其他應付款法人余額為借100萬,法人欠公司100萬,年底我該怎么平賬
老師,有一個月,員工全額承擔社保費(個人+單位),單位承擔的部分不入費用 借現金 1335 0貸其他應付款 1335 支付社保時,借其他應付款 1335 對嗎???
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎