您好,這樣的話,1是按照醫院的使用數量去確定的了
老師,請問下,我們是醫療儀器商貿有限公司,我們給醫院開票,開票內容是彩超保修服務費,這個到底是按照13%還是按照6%開,我們是一般納稅人企業,有兩個稅率分別是13%和6%。(經營范圍:電子產品、電子元器件、I類、II類、III類醫療器械及配件的銷售、維修服務及設備安裝、技術開發、技術服務、技術咨詢;電子產品、辦公用品計算機軟硬件批發兼零售;商務信息咨詢;會議會展服務)
我是做超市財務費,我現在有個問題,我的商品A是聯營的,就是拿過來賣,我超市不用管A的庫存,只是按照A每月的銷售額的20%來確認我自己的收入,我的商品B與A唯一不一樣的地方是,B我需要管庫存數量,但不需要看庫存總金額,這個時候A商品的公司被稱為聯營供應商,B的供應商則被稱為代銷供應商,對于這個A與B商品的做賬方式,我咨詢過稅務局,稅務局的解釋簡單粗暴,他們說A與B不屬于受托代銷商品,也不用那么復雜,因為我雖然都會提成20%,但是另外80%我會返還給供應商,其實這80%就相當于是我付的進價,與普通商品購銷不一樣的是,別人先買進來在賣,而我的A和B是屬于先賣了再買進,說他們其實也是我的商品,稅務局的解釋顛覆了我的會計知識,而且我看我公司的進銷存系統,聯營和代銷商品居然都有銷售成本,而且這個成本還都是那返還的80%,系統的負責人說,誰說聯營和代銷沒有成本結轉,產生了收入就必須有成本配比,而且主要是商品售賣時是我來開全額稅票,不是供應商開,所以商品我買了,票我開了,跟正常的商品購銷不是一樣的嗎?稅務局的解釋和我公司的系統不謀而合。我還是覺得是不是我哪里想錯了,按照受托代銷去做
老師,我們公司是給醫院提供耗材的,有配送商給我們送貨,醫院回款給配送商,配送商再給我們回款,我們給配送商發了100件產品,但是醫院當月只用了50件,我們是按照醫院的使用數量來開出庫單和發票,剩下的醫院再陸續使用,那我們內賬中確認收入的話是按照發給配送商的100件確認,還是按照醫院的使用數量確認。
我們是醫療器械商貿公司,我們會根據醫院的計劃把貨送到醫院,但是醫院會根據使用明細來讓我們開出庫單和發票,內賬中是根據計劃發出的商品確認收入還是根據醫院的實際使用數量來確認收入
老師,我們公司是給醫院提供耗材的,有配送商給我們送貨,醫院回款給配送商,配送商再給我們回款,我們給配送商發了100件產品,但是醫院當月只用了50件,我們是按照醫院的使用數量來開出庫單和發票,剩下的醫院再陸續使用,那我們內賬中確認收入的話是按照發給配送商的100件確認,還是按照醫院的使用數量確認。
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
內賬中這樣處理嗎?那內賬中剩下沒有用的產品怎么做賬
對的,剩下那部分,沒有用的是我們的庫存
但是我們已經發給醫院了
那你們可以作為發出商品吧
好的謝謝
不客氣的,祝您開心