同學你好 按照醫院的使用數量確認。
老師,請問下,我們是醫療儀器商貿有限公司,我們給醫院開票,開票內容是彩超保修服務費,這個到底是按照13%還是按照6%開,我們是一般納稅人企業,有兩個稅率分別是13%和6%。(經營范圍:電子產品、電子元器件、I類、II類、III類醫療器械及配件的銷售、維修服務及設備安裝、技術開發、技術服務、技術咨詢;電子產品、辦公用品計算機軟硬件批發兼零售;商務信息咨詢;會議會展服務)
老師,我們公司是給醫院提供耗材的,有配送商給我們送貨,醫院回款給配送商,配送商再給我們回款,我們給配送商發了100件產品,但是醫院當月只用了50件,我們是按照醫院的使用數量來開出庫單和發票,剩下的醫院再陸續使用,那我們內賬中確認收入的話是按照發給配送商的100件確認,還是按照醫院的使用數量確認。
老師你好。我們是一家電商公司。在京東銷售平臺出售一件商品,實際價款是331,但是因為客戶使用了京豆10,所以他最后支付的金額是321,后續京東會讓我開具10京豆的發票給他。他會回去相應的款項,那我想知道我在確認貨物收入是按照321還是331
我們是醫療器械商貿公司,我們會根據醫院的計劃把貨送到醫院,但是醫院會根據使用明細來讓我們開出庫單和發票,內賬中是根據計劃發出的商品確認收入還是根據醫院的實際使用數量來確認收入
老師,我們公司是給醫院提供耗材的,有配送商給我們送貨,醫院回款給配送商,配送商再給我們回款,我們給配送商發了100件產品,但是醫院當月只用了50件,我們是按照醫院的使用數量來開出庫單和發票,剩下的醫院再陸續使用,那我們內賬中確認收入的話是按照發給配送商的100件確認,還是按照醫院的使用數量確認。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?