您好,那您成本按權(quán)責(zé)發(fā)生制掛賬,雙方核對(duì)往來,補(bǔ)充做賬
請(qǐng)問一下,剛進(jìn)一家建筑公司怎么做賬?怎么建賬?新公司,老板之前一直都沒有招會(huì)計(jì),之前就一直都沒有做賬,現(xiàn)在我進(jìn)來了,老板剛開始說前面已經(jīng)完工的兩個(gè)小項(xiàng)目不用管了,不用做賬了……現(xiàn)在又說要補(bǔ)賬,我都不知道怎么補(bǔ)做賬啊?從哪里下手呢?暈死我了……
老師,請(qǐng)問一下,我剛到這家公司之前的會(huì)計(jì)沒有做賬,現(xiàn)在老板叫我補(bǔ)做之前的賬,沒有成本怎么辦?成本是從另一家公司付的款,這家公司只有收入,我要怎么做?
老師,就是我老板轉(zhuǎn)讓接手了一家公司,之前那公司2年是0報(bào),因?yàn)闆]有營(yíng)業(yè)。現(xiàn)我怎么做賬?接著之前做,還是我當(dāng)成一家新公司另建賬做?等于老板之前收購的。
老板做的項(xiàng)目營(yíng)改增之前收到的款,沒給對(duì)方開票,現(xiàn)在對(duì)方要求我們補(bǔ)票,之前做這個(gè)項(xiàng)目是用一家分公司做的,現(xiàn)在用的是另外一家分公司,我現(xiàn)在怎么操作好呢?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那老板不想掛賬因?yàn)橛泄蓶|來投資想賬面干凈點(diǎn)。
那您用資金把往來平賬
對(duì)方公司開不了普票只能開13%的增票,那我又該如何
您好,那您可以不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅