你好,可以的, 沒問題 你好, 借:庫存商品等 應交稅費- 待認證增值稅進項 貸:應付賬款 借:應交稅費- 應交增值稅進項稅,貸:應交稅費- 待認證增值稅進項
請問老師,像這樣的不能抵扣的進項發票,,勾選的時候是要勾選嗎?可以不勾選,不抵扣,做賬時當普票一樣的做,不體現進項稅額嗎?反正分錄又進項稅額,也不能抵扣
老師,進項發票勾選都是在下個月勾選是嗎?像報1月份的時候,那就是2月在進行勾選嗎?最遲勾選是到什么時候?
請問老師,進項票暫時不勾選,做賬可以先做嗎,還是說什么時候勾選什么時候入賬
老師,進項發票是什么時候勾選?一收到專票就勾選還是可以申報稅務的時候勾選?
老師,在勾選進項的時候是先做的結轉增值稅,還是勾選后再做憑證啊,抵扣聯需要做什么處理嗎
老師,請教下就是我們是商鋪,租客交每個月的店面租金,我們應該開什么發票,稅點是多少啊
不管是哪種成交方式,發票都是FOB金額,是吧?除了以出廠價成交方式外。
你好老師!就是我們公司實際花了8000多買的電腦進行公益性捐贈,但是對方給我們開了1 w的發票,這個要怎么入賬啊?
老師,個體工商戶,只在工商辦理執照。積務未開通,簡易注銷怎么操作
工地用的工程車,都是個人的無法提供發票怎么辦?去稅務局代開發票個稅又高,
請問老師,我這邊有筆借款利息,我是子公司,母公司打給我的借款利息還給銀行的,收到母公司打過來的借款利息的現金流量是什么?
老師。交互分配法怎么計算啊?
提供檢測服務,需要簽合同,繳印花稅嗎
小規模納稅人之前收到一張專票,稅額做在了應交增值稅進項稅額,現在要把這筆進賬轉出,怎么做分錄呀
老師,公司參加糖酒會宣傳產品,費用計入差旅費還是業務宣傳費
如果不抵扣就必須先放著待認證里面,不能直接放進項稅
是的沒錯, 是這樣的
那如果我拿到進項不管有沒有銷項,拿到就抵扣,可以嗎
同學您好,你好,也行的,這種情況也可以