你好!提供一下一級(jí)科目余額表
老師,我想請(qǐng)問,根據(jù)這個(gè)科目余額表,做的這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,是哪里有問題,報(bào)表不平呢?老師,這個(gè)是我去一家家具公司面試,他們讓我按照這張科目余額表,做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。您幫我看看,我做的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,是哪里有問題呢?
老師您好,請(qǐng)問下科目余額表是直接從系統(tǒng)中導(dǎo)出的未做修改,資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)我是填的原值-累計(jì)折舊后的凈額,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總計(jì)和科目余額表上的借方金額就有差異,剛好差的是累計(jì)折舊。請(qǐng)問我錯(cuò)在哪里?應(yīng)該怎么填?謝謝
老師你好!科目余額表是平衡的,資產(chǎn)負(fù)債表不平,相差0.003829.....我對(duì)了好幾遍,也沒找到差異在哪,能怎么處理嗎?
老師您好,我做完帳之后,資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)不平,但科目余額表都是平的,這種情況下該怎么找差錯(cuò)在哪?
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)和科目余額表里的未分配利潤(rùn),金額不一致,這是差在哪里了
但是也不算重大差錯(cuò),要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報(bào)
老師,請(qǐng)問員工社保每月有在工資中扣除,但實(shí)際未增員成功,導(dǎo)致幾個(gè)月都未繳納社保,后來將這幾個(gè)月的社保費(fèi)返給了員工,該如何入賬
專項(xiàng)扣除養(yǎng)老保險(xiǎn)是當(dāng)季數(shù)值還是1到6月底的累計(jì)數(shù)值?
老師您好,請(qǐng)問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個(gè)錢不能紅沖管理費(fèi)用,要計(jì)入其他應(yīng)收款,請(qǐng)問這個(gè)2025.4要怎么做賬改正
老師,請(qǐng)問原本對(duì)方給我們開票9300,對(duì)方要求開專票加稅點(diǎn),我們給了對(duì)方稅點(diǎn)錢,那他開票金額應(yīng)該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費(fèi)用第二個(gè)月是允許減除15000還是30000?最后應(yīng)納稅所得額怎么算列個(gè)工式可以嗎?
匯算清繳里的資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表要填寫嗎
老師,招標(biāo)的時(shí)候投標(biāo)單位提供了沒有備案的審計(jì)報(bào)告算是虛假資料嗎?今天審計(jì)說是虛假材料
老師,我修改了管理費(fèi)用和應(yīng)付賬款科目,接下來我要修改哪個(gè)科目才會(huì)使得資產(chǎn)負(fù)債表平衡
老師,您好,請(qǐng)問企業(yè)審計(jì)報(bào)告后面注冊(cè)會(huì)計(jì)師還有他們的營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要賦碼嗎
查到了,謝謝老師,累計(jì)折舊公式被動(dòng)到了,感謝
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