你好是自己公司的采購員嗎?
我們公司是剛剛注冊的新公司,現在正在建廠房。現在沒有什么收入,都是支出。我是出納,有幾個問題咨詢一下。 1.公對公采購 ,有發票,我直接對公轉賬可以嗎?需要填寫付款申請表還是費用報銷單?如果是經理經辦的采購,費用報銷單上的主管和經辦人都填寫經理的名字可以嗎? 2.小額采購,有發票,可以直接公轉私給經辦人嗎?填寫好相應的費用報銷單。 3.1000元以下的零星開支,沒有發票,可以公轉私轉給經辦人嗎?需要填寫費用報銷單嗎? 4.出納領取備用金可以直接用單位結算卡去銀行取嗎?用現金支票太麻煩。需要填寫備用金申請單嗎? 5.現在現金支付太少,備用金取出來后,可以存在出納的個人賬戶上使用嗎? 6.出納去購買的辦公用品,填寫費用報銷單時 經辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以嗎? 請老師分項一樣解答指導,謝謝
老師,我們公司營業范圍是服裝生產銷售的,現接到一個單,幫客人設計服裝-采購物料-生產成衣,在交貨時,需要連同設計稿和紙樣、生產用量全部提供給客人。買斷了這批服裝樣式,我司后續也不準再給別的客戶生產這批樣衣的款式。 正常一件成品大概在100-150左右,由于加了設計費和紙樣費,成衣單價達到1000元每件。一共150款,一個月內完成。 這批成衣開票名就是外套,150件,總金額15萬。會備注服裝打樣費用。 這種會不會由于單價太高被關注? 還是我們直接開一筆15萬樣板費用發票好點?
老師您好,我現在在做一筆信用卡賬單的記賬業務。應還50000元,已還40000元,剩余金額10000元做了賬單分期。分3期還款。分期的時候,該筆業務如何做憑證??還款的時候,我如何做憑證呢? 信用卡是公司財務的個人信用卡,主要用于公司采購支付。因為采購員用信用卡是和他的采購備用金混用的。所以做賬的時候,每筆刷卡的費用,我們都記做是采購員刷卡借的備用金,最后沖減備用金,這樣比較容易對賬。 我前期做賬科目信用卡部分的是,借:采購備用金 貸:其他貨幣資金信用卡;還款的時候就是:借:其他貨幣資金信用卡 貸:現金或者銀行存款等。 我現在就是對于信用卡的分期業務做憑證不會做?請指導。
A公司在月初檢查存貨時清點出甲材料80件,當初采購時的價格為15元每件。本月日,A公司花費1600元采購了100件。8日賣出120件。13日采購了100件,單價為18元,20日A公司花費2400元采購了120件,28日賣出180件。根據以上內容,(1)若使用先進先出的方法計算,8日實出的材料總成本是多少?A1800B1840C1880D2150(2)若使用LIFO計算,月末剩余材料的總成本是多少?A1620B1650C1720D1800(3)若使用月末一次加權平均法計算,8日賣出的材料單位成本是多少?A1733B175C1833D18.5(4)若使用移動加權平均法計算,8日賣出的材料單位成本是多少?A15.56B16.33C1767D18(5)公司出納清點現金時發現少了500元。若無人需要對此負責,會計如何記下這筆損失?A財務費用B管理費用c銷售費用D營業外支出(6)公司出納清點現金時發現多了500元,會計如何記下這筆“橫財”?A主營業務收入B其他業務收入C沖減管理費用D營業外收入(7)“已知計劃成本和材料差異率,我們可以算出實
你好,老師!我們有個epc合同,其中設備這塊屬于我單位施工范疇,采購的時候呢委托A公司,除設備款外支付了一部分管理費用(傭金),由于種種原因,經協商所有貨款均由甲方爸爸一致對外支付,另外A公司是牽頭人。所有款+票都經它。 我想問的是:這種情況下,管理費用的發票是不是應該A開票給我單位,6%服務費或者傭金?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利