你好,是的,您現在咨詢什么問題?
我公司出租廠房,代收水電費,水務公司開的發票是3%,我公司開給出租房水費發票,稅率應是3%還是13%還是9%,謝謝
老師,我們公司在別的地方租用了一套廠房,物業開租金發票稅點是9%,要收我們11%個點的稅金,水電發票是13%,收我們13%稅金,我們想讓她們全部開水電發票給我們(包含租金部分也開水電),這樣會不會有影響?沒有租金發票,只有水電發票
我公司租賃別家公司的房子,但是國家電網開電費發票都開給了出租方公司,我公司沒有電費發票怎么辦?
我們公司整租的房子,又分租出去,電業局開發票開給中德,中德再給我們開電費分割單,現在有個客戶要求開電費發票,我的經營范圍上加的是居民生活服務,問過稅務局可以開電費,是6%的稅點,但是,商業用電是13%的稅點,電業局給中德開的是13%,我們現在能不能開電費發票?稅點開多少?6%合規不?
我公司自建廠房部分出租給別的公司,開了9%租賃費發票,現對方要求我們開水電發票,我們收到電力公司開的13%電費票和水務公司開的3%水費發票,問了稅局有的說可以開13%電費9%的水費給對方,有的說我們是代收性質只能開現代服務6%代收水電費發票,請問我要怎么開呢?水可以用簡易征收嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
我就是想問,我司這么開票,有沒有損失,對增值稅這塊好像沒啥影響吧,一進一出都是一樣的稅點,那其他方面呢有沒有影響
你好。是的,您一進一出一模一樣,沒有損失的。
那我開出去發票,不是還要交增值稅,附加稅,所得稅嗎
你好,那是的,有增值稅就有附加稅,還有所得稅。前面說的只是對增值稅來說。
那增值稅,附加稅,所得稅 這些怎么算呢?
增值稅等于銷項稅額,減進項稅額。附加稅等于增值稅實際繳納的增值稅乘以附加稅稅率。 所得稅等于實際的利潤乘以所得稅稅率。
那一進一出,平掉的話,就沒有增值稅了,也就沒有附加稅
你好,單獨這一筆業務是這樣的。