你好,這種可以計(jì)入費(fèi)用。不能抵扣。
老師,酒店住宿的增值稅專用發(fā)票,不屬于成本發(fā)票。住宿發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額可以用來(lái)抵扣公司開出銷售發(fā)票的銷項(xiàng)稅嗎?
老師,您好,我公司對(duì)學(xué)生進(jìn)行培訓(xùn),收的學(xué)費(fèi)包含住宿費(fèi),酒店給相應(yīng)的開了專票,這個(gè)住宿費(fèi)我們可以抵扣嗎
我們公司舉辦了一場(chǎng)活動(dòng),來(lái)參加活動(dòng)的友人發(fā)生了住宿費(fèi),酒店開出了住宿費(fèi)發(fā)票,這種性質(zhì)的增票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?發(fā)票可以進(jìn)公司成本嗎?
公司的營(yíng)業(yè)范圍有圖中這些,那我們舉辦活動(dòng)邀請(qǐng)了嘉賓,給他們報(bào)銷機(jī)票和住宿費(fèi),這可以直接計(jì)入營(yíng)業(yè)成本嗎?
公司開發(fā)一款游戲,請(qǐng)了專業(yè)的老師來(lái)指導(dǎo)游戲動(dòng)作,產(chǎn)生的差旅費(fèi)專票(住宿費(fèi)和動(dòng)車票)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
一般納稅人,制造業(yè),公司購(gòu)買的紙巾架,地毯,紙杯之類的會(huì)計(jì)分錄怎么做
生產(chǎn)及銷售的一般納稅人小微企業(yè),開具的銷售發(fā)票稅率是13%嗎?可不可選擇率稅?
物業(yè)公司承保了一個(gè)大面積廠房出租,出租需要大筆維修費(fèi)用才可以出租,工廠方出一半,物業(yè)公司出一半。那里面產(chǎn)生的費(fèi)用怎么做賬?
通過(guò)什么方法可以人為控制應(yīng)納稅所得額?
老師我問(wèn)一下,我4月份內(nèi)銷開票含稅80萬(wàn)外銷開票43萬(wàn)銷項(xiàng)稅額是9.26萬(wàn)當(dāng)前可以勾選抵扣的稅額是8.9萬(wàn)那我這個(gè)月的增值稅稅負(fù)就會(huì)低很多,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題?我沒(méi)有留抵,和太多的進(jìn)項(xiàng),,雖然可以享受出口的免抵退,但是我沒(méi)有留抵只能免抵,
老師,我想問(wèn)一下已到稅法規(guī)定的折舊年限并且計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)報(bào)廢和沒(méi)有到稅法規(guī)定年限提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)匯算清繳時(shí)的處理不一樣嗎?這兩個(gè)是不都不需要納稅調(diào)增?
老師好!公司2023年度有對(duì)其他公司,進(jìn)行股權(quán)投資,但是當(dāng)年匯算時(shí),年度所得稅申報(bào)表里有一項(xiàng),“是否從事股權(quán)業(yè)務(wù)”選擇了否。2024年度這個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該選 是 嗎?
老師好,退還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)要交企業(yè)所得稅嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣行業(yè),小規(guī)模納稅人,差額開票的時(shí)候是不是稅率也是按照5%啊?
未結(jié)賬這兒怎么弄,怎么接著做下個(gè)月的賬