你好 不需要阿,匯算清繳只是計(jì)算你所得稅費(fèi)用這一個科目的
老師,年報(bào)什么時候報(bào)?匯算清繳報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是調(diào)整前的還是調(diào)整后的?工商年檢是不是報(bào)匯算清繳調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表?
在做企業(yè)所得稅匯算清繳時,相關(guān)成本數(shù)據(jù)有調(diào)整,清繳年報(bào)中需要填寫的財(cái)務(wù)報(bào)表和利潤表需要按調(diào)整后的新數(shù)據(jù)申報(bào)嗎
所得稅匯算清繳時調(diào)增主營業(yè)務(wù)成本后,需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)表嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整完,那財(cái)務(wù)報(bào)表也需要跟著調(diào)整嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用跟成本要調(diào)整,申報(bào)年報(bào)時候調(diào)整報(bào)表,那么財(cái)務(wù)報(bào)表要不要調(diào)整呢
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個怎么做賬
就是更正年報(bào)信息就可以了是嗎
不需要阿,你做匯算清繳就可以的
意思就是所得稅年報(bào)都不用更正申報(bào)了嗎?
是阿,不需要更正申報(bào)的
好的,那么我請問一下滯納金納稅調(diào)整怎么處理呢
是阿,不需要更正申報(bào)的
稅收滯納金,怎么調(diào)整
你放到營業(yè)外支出的
那已經(jīng)申報(bào)的年報(bào)要不要更正呢
你放到營業(yè)外支出的
去年的企業(yè)所得稅年報(bào)已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在要不要更改申報(bào)報(bào)表
不需要阿,你當(dāng)時是沒有錯誤的
就是年報(bào)申報(bào)時候是錯誤的,農(nóng)錯稅款支出了
?不需要阿,你當(dāng)時是沒有錯誤的
就是年報(bào)申報(bào)時候是錯誤的,弄錯稅款支出了
你當(dāng)時知不知道是錯誤的數(shù)據(jù)
不知道,我已經(jīng)更正了
那你就不需要修改的