你好,你工資表里面的和銀行流水能核對一下嗎?
金蝶erp,有報銷模塊嗎,怎么樣才能防止人家二次報銷
往來科目怎么做賬 1.要是不用一預到底 分開算怎么算? 2. 應收賬款-黃河公司 應付賬款-黃河公司 這兩個科目應收賬款應付賬款對沖嗎?
我想問,公司五月一之后變一般納稅人了,之前是小規模的,請問四月份訂貨的發票開普通發票 還是專用發票
公司是一般納稅人,對外銷售機器人,開票是13%的稅率么
老師,外賬我們收到一張發票是辦公用品付款的,但是做外賬的時候是不是出現金,借法人的款啊
可以先分配一部分利潤后再提盈余公積嗎
籌建期買了輔助的生產用油 先儲備著等投產使用呢,是計入原材料還是管理費用-開辦費
老師,政府有2人看監控不是正式職工,工資由整個鎮的企業一起出錢發工資,現在以我企業的名義和中間商簽協議,等于中間商帶我企業發工資,我企業轉賬給中間商,請問我企業有哪些需要注意或者需要交的稅?
老師有個七百的餐費,我不想計入業務招待還可以計入什么明細科目
你好 小型微利建筑企業,增值稅是多少
之前沒有工資表,我從個稅和社保系統取數,算出來的工資和銀行流水核對相差4.85
個稅申報的也可以 你挨個個人核對一下。
公司工資就報了一個員工,不知道怎么就不一樣了,老師如果調整的話,怎么調
借應付職工薪酬、工資,借管理費用-4.85 你看一下這個應付職工薪酬工資是不是之前有貸方余額。
沒有余額,這個是它在20年剛開辦后就工資數不對。
你好,那他實際發放的是多少,計提的是多少?
剛成立,第一個月就對不上
實力發放6654.82,計提8000,扣除當年需要個人承擔代扣代繳后是6649.97,差了4.85
你好,他申報的和發下去的有差異是多少? 你看下賬上做的計提金額
老師,我看了賬上的數據,它就是實際應該發放6649.97,但是銀行流水發了6654.82
你好,你再補計提,再做一個支付。