你好,22年年報利潤表中? 所得稅費用? ?這一欄,匯算清繳的時候不需要調增。 在主表的本年累計預繳稅額欄次填寫?
老師,請問一下,在做企業(yè)所得稅匯算清繳時,如果我計提的費用沒有用完,需要調增利潤的話,我這個調增的數字應該填在哪個表格中
老師,22年利潤總額是負數,沒有預繳所得稅,匯算清繳有業(yè)務招待費需要調增,這樣利潤總額就和財務報表的利潤就不一致了,需要調整財務報表嗎?
您好老師,22年銀行手續(xù)費未入賬,今年入賬了做的以前年度損益調整,問題一:那2022年年度財務報表這個費用要填寫在利潤表里嗎?問題二:做22年匯算清繳填寫在納稅調整明細表哪個欄次內?
企業(yè)所得稅匯算清繳,是按照2022年12月份的利潤表填列,請問老師但是所得稅費用填年報的哪一欄?
老師 您好 22年年報利潤表中所得稅費用這一欄的數匯算清繳時是不是需要調增呀 是的話應該填在哪一欄呢
老師稅控盤減免的分錄如何做 管理費用到減免
年中接賬如何錄入科目余額,未分配利潤借方
規(guī)上企業(yè)是什么意思啊?
老師下午好!我公司采購了一批辦公電腦,單臺價格2000多,合計總價不到到2W,可以直接入當期費用嗎
我的材料錢是170賣7元一個成本怎么算
香煙不是出售的,只能做招待費嗎
你好老師,業(yè)務員幫公司銷售產品,他賣給客戶,公司按折扣收業(yè)務的錢,客戶欠業(yè)務的錢,這些要怎么做分錄啊
2023年12月10號開具了兩張增值稅發(fā)票,銷售蘆葦包然后2023年12月18號個體工商戶注銷,后發(fā)現發(fā)票開具單價錯誤后恢復服務登記,2023年12月28號對開錯的兩張發(fā)票,開具了紅字發(fā)票,然后2024年1月份開具了正確單價的兩張藍字發(fā)票,請問這兩張藍字發(fā)票在個人所得稅上應計入哪個稅款所屬期,或者說應該具體如何處理?(這個個體工商戶23年為定期定額征收,24年為查賬征收)
老師,同一個商品,售賣單價不同,我怎么算平均單價
請問一件代發(fā)商品何時確認收入繳納增值稅