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老師:工傷賠款公司先墊付了10萬,保險公司一直沒有理賠,那這筆有公司墊付的10萬可以做營業外支出嗎?;年底可以稅前抵扣嗎?

2023-05-29 18:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-29 18:19

公司墊付的10萬可以做營業外支出
年底可以稅前抵扣

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快賬用戶8719 追問 2023-05-29 18:29

那老師,我們現在碰到這樣一個問題:我們2022年賠給員工工傷50萬,保險公司一直拖到今年2023年3月才理賠給我們20萬,那我們這筆賠償款,2022年匯算清繳時可以稅前抵扣多少?

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齊紅老師 解答 2023-05-29 18:37

2022年匯算清繳時可以稅前抵扣30萬

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快賬用戶8719 追問 2023-05-29 19:09

那稅務怎么說,稅前只能抵扣20萬?收到的那筆20萬

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齊紅老師 解答 2023-05-29 19:37

收到的20萬,沖減22年的50萬,剩余30萬稅前扣除

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快賬用戶8719 追問 2023-05-29 19:55

那因為今年3月才收到這筆20萬的賠償款,我能不能放在2023年再調整,不放在2022年的匯算清繳里去沖?

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齊紅老師 解答 2023-05-29 20:15

可以的,可以23年再調整

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公司墊付的10萬可以做營業外支出
年底可以稅前抵扣
2023-05-29
同學,你好 嗯嗯,可以
2023-05-26
您好,這種一般是入福利費里面
2023-08-08
好,你們給他申報過個稅嗎?申報的話做福利費,這個不用發票就可以稅前扣除,他是按工資的14%抵扣所得稅。
2023-09-20
應按照?30?萬元來調整補繳企業所得稅。 原因如下:22?年發生工傷賠款?20?萬元做了營業外支出并稅前扣除,在?23?年收到保險公司賠款?30?萬元計入營業外收入,稅務要求調整?22?年的營業外支出,說明稅務認為?22?年稅前扣除的支出不合理,需要進行調整。此時應將?23?年收到的全部賠款?30?萬元作為調整的依據,補繳企業所得稅,而不是按照?20?萬元進行調整
2024-09-13
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