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Q

老板買回來的煙酒禮品,還沒有送給客戶,先計入什么科目?

2023-05-29 12:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-29 12:13

你好 這個放到庫存商品里面的

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快賬用戶7128 追問 2023-05-29 12:17

跟本公司主營產品有沖突嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-29 12:18

這個沒有的,因為你后面很快是送出去的

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快賬用戶7128 追問 2023-05-29 12:21

有可能會等幾個月才送

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齊紅老師 解答 2023-05-29 12:24

是的,有可能會等幾個月才送

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快賬用戶7128 追問 2023-05-29 12:28

計入待攤費用,行不行?

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齊紅老師 解答 2023-05-29 12:31

你這個就不是標準的賬務處理的

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快賬用戶7128 追問 2023-05-29 12:44

為什么呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-29 13:37

你說是為什么,是指什么

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快賬用戶7128 追問 2023-05-29 14:46

為什么不能計待攤費用?

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齊紅老師 解答 2023-05-29 14:54

因為你這個不是標準的阿,就像別人都是用腳走路,你一定要倒立用手走路,沒說你錯誤,但是你是不標準的阿

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你好 這個放到庫存商品里面的
2023-05-29
你好,管理費用,業務招待費。您好,管理費用,業務招待費。
2022-03-09
1、企業購買煙酒食品,并取得增值稅專用發票: 借:庫存商品——煙酒食品 ??????應交稅費——應交增值稅——待認證進項稅額 ??????貸:銀行存款   取得增值稅專用發票且尚未認證通過,則票面增值稅額計入“應交稅費——待認證進項稅”科目,待認證通過,轉入“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”;然后視其用途、是否符合抵扣條件,決定是否進項稅額轉出。 2、按照相關規定,企業購買煙酒送禮的雖然取得增值稅專用發票,但是不得從銷項稅額中抵扣,要做進項稅額轉出:   借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) ??????貸:應交稅費——待認證進項稅額 3、煙酒用于招待客戶:   借:銷售費用——業務招待費 ??????貸:庫存商品——煙酒食品 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2021-12-14
這個是要計入管理費用—業務招待費的
2022-01-24
同學,您好。相關費用計入 “管理費用 —— 業務招待費” 科目。 企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的 60% 扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的 5‰扣除。
2024-10-29
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