這個不好說,如果你當地要求嚴格,會要求查賬的 大部分是這樣的
老師一個賣酒行業年收入五百萬,企業所得稅交一百多,這是不是有風險,這個企業所得稅有個計算的標準沒有,最低交多少稅務局不會差
老師您好,之前季度企業所得稅預繳多交100多的稅,匯算清繳后申請退稅稅務局會來查賬嗎?
老師,去年前半年交了幾百元的企業所得稅,但是后半年虧損,現在申報企業所得稅年報顯示本年應退稅額幾百元,這個是不是要退稅呢?
老師,匯算清繳企業所得稅時,實際應繳那都是負數的,有退稅,然后提交申報時,為啥還顯示繳企業所得稅137.9呢?
老師,您好,在2022年第四季度交了企業所得稅6000多,現在就沒有交過,到現在匯算清繳時顯示是負數,應退(補)所得稅那里顯示是-6000多,代表企業所得稅還有的退的意思嗎?具體是如何操作匯算呢?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
我是深圳這邊,我寧愿不要退這5百多元給企業了,怕退了之后會被查
那你納稅調增吧,別退了。
因為我公司剛剛起步,沒有什么費用,就法人的工資一月3000,申報個稅的時候是按3000收入報的,現在工資還沒有發給法人,這個工資可以納稅調增嗎?
需要的需要納稅調增的
法人一年的工資是26100,26100全部納稅調增是嗎?
的,是的,實際金額和稅收金額里面減少這個金額就可以。
還是說把法人工資做少一點,法人工資也還沒有發,做少7200元,這樣就不用做什么調增,這樣企業所得稅交6元左右,哪個方案會好一點老師
減少你老板的就可以的,你以后給他發了之后再納稅調減。
好的,那我就把老板工資做少一點,交企業所得稅6元,這樣就不用退5百多元回來給企業了
可以的,可以這么做的。