你好,這個跟農(nóng)民有什么關系?
老師比如說我7月份計提工資掛的制造費用,到月末的時候這個制造費用要結轉嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費,主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項轉我們賬上,我們再轉支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進項發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費用,工人工資這些我要結轉到什么科目去,是主營業(yè)務成本還是生產(chǎn)成本里面
老師你好,我想問一下生產(chǎn)原料先到貨發(fā)票后到,用磅單入庫原材料時需要做進項稅分錄嗎?然后原料結轉成本入庫商品再到銷售,這一整套的做賬流程和會計分錄怎么做?
您好,若以下分錄為制造業(yè)整個月結轉原材料 1.借原材料 貸 銀行存款 ; 2.? 領用材料和其他成本發(fā)生做 :借生產(chǎn)成本-? 材料費 - 人工費 -? 機械折舊費等? 貸原材料 ; 應付職工薪酬-工資;? 累計折舊 ; 銀行存款等? ? ?;? ? 3.完工轉:借庫存商品貸生產(chǎn)成本? ?-? 材料費 - 人工費 -? 機械折舊費等? ?;? 4.銷售:借 銀行存款貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅; 5.結轉銷售成本: 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 那么月底制造業(yè)需要分配的是制造業(yè)及生產(chǎn)成本嗎?為什么要分配呢?具體分配之后的分錄怎么做呢?
分公司(本公司)4月18日產(chǎn)生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費,未收到發(fā)票,總公司的人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個會計分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發(fā)票這月會郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(需要把52.5支付給總公司的),因為是樣品所以免費給客戶的,不過這個錢就需要分公司自己承擔支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會計跟我說做個預收款,這個預售款分錄寫什么合適?是不是做完預收款分錄后去結轉,然后全選憑證記賬,最后全選憑證去結賬是嗎?
從總公司進入肥料再銷售給零售商或者個體,農(nóng)民需要結轉成本嗎?結轉成本時憑證后面需要附什么原始憑證,怎么做分錄
設備殘值是怎么計算出來的
老師好,2024匯算清繳企業(yè)所得稅有退稅,做憑證時計入哪個科目,謝謝。
東莞的外貿(mào)公司首次退稅,是一定會函調供應商嗎?還是隨機的呢?
老師,這個月個稅的申報截止期限是15號還是18號?
老師,請問下,不是說發(fā)行費計入投資成本嗎?為什么答案不是2100呢?
更正錯誤時,記賬憑證為什么可以不附原始憑證?請教一下,非常感謝!
請教一下,應付利息,應計利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應付利息,?非常感謝!
老師在申報季度企業(yè)所得稅,營業(yè)收入是不是填季度已開票金額啊?
老師,本市跨區(qū)建筑服務,未先預繳,直接申報繳納了3月增值稅,怎么辦?可以不用預繳嗎?
請問勾選發(fā)票的時候,說“當前數(shù)據(jù)與統(tǒng)計信息不符 ,撤銷后再統(tǒng)計確認”是啥意思?可是每個發(fā)票我都核對過了
你好,那怎么做分錄呢?分錄后面需要什么附件
你好,你購進再銷售是要結轉成本的。 這個用出庫單做附件就好了。
我現(xiàn)在用的是金蝶云會計,這個是自動結轉的還是需要自己手工結轉自己做賬呢
你好,這個版本的老師沒有用過,不確定,正常來說是都可以。
像這種銷售肥料的公司大概多久結算一次比較適合
你好,這個一般都是一個月結轉。
要是手工結轉的話,做賬怎么做
借主營業(yè)務成本,貸庫存商品就可以了。
從總公司進貨的時候就做 借庫存商品。貸,銀行存款。賣出去的時候就做。借,銀行存款,貸,庫存商品 月底結賬的時候就做。是主營業(yè)務成本貸,庫存商品對不對
你好賣出去的時候是借,銀行存款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。
還有現(xiàn)在的這些軟件,是不是月底都不用手工結轉損益,這種損益就是電腦可以系統(tǒng)合成的?
你好,是的,現(xiàn)在基本上都可以,應該說比較新的軟件都可以。