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老師,公司里的打印機有做了固定資產,后來壞了沒用也沒報廢買,請問以后處理有兩種情況分別怎么處理 1.壞了直接扔了 2.當廢品賣了 直接扔了: 借:營業外支出 貸:固定資產清理 這營業外支出要納稅調增嗎?不需要繳納增值稅吧

2023-05-25 21:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-25 22:01

您好,支出不需要繳納增值稅的。 可以采用專項申報的方式在所得稅稅前扣除,參考國家稅務總局201 1年25號公告規定. 固定資產報廢、毀損損失,為其賬面凈值扣除殘值和責任人賠償后的余額應依據以下證據材料確認:(一-)固定資產的計稅基礎相關資料; (二)企業內部有關責任認定和核銷資料;(三)企業內部有關部門出具的鑒定材料;(四)涉及責任賠償的,應當有賠償情況的說明;(五)損失金額較 大的或自然災害等不可抗力原因造成固定資產毀損、報廢的,應有專業技術鑒定意見或法定資質中介機構出具的專項報告等. 符合條件的固定資產報廢清理的就可以稅前扣除的,也就是說企業的固定資產達到了使用年限后進行正常報廢清理發生的損失,是可以根據國家規定申請稅前扣除的,相關的政策內容都可以來參考下文,希望對你們理解有所啟發的.固定資產報廢清理損失能否稅前扣除 《企業資產損失所得稅稅前扣除管理辦法》(國家稅務總局公告2011年第25號)第八條規定,企業發生的資產損失,應按規定的程序和要求向主管稅務機關申報后方能在稅前扣除.未經申報的損失,不得在稅前扣除.企業資產損失按其申報內容和要求的不同,分為清單申報和專項申報兩種申報形式.第九條規定,固定資產達到或者超過使用年限而正常報廢清理的損失,應以清單申報的方式向稅務機關申報扣除.企業在進行企業所得稅年度匯算清繳申報時,可將資產損失申報材料和納稅資料作為企業所得稅年度納稅申報表的附件一并向稅務機關報送.

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快賬用戶8178 追問 2023-05-25 22:35

老師,那到底要不要納稅調增啊

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齊紅老師 解答 2023-05-25 22:38

親愛的您好,做專項申報這些資料不好整,還是放在賬上折舊到正常報廢算了,稅務哪會知道我們這個不能用了

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快賬用戶8178 追問 2023-05-26 12:57

就是做了固定資產,折舊完了,沒有賣直接扔了,怎么做賬,有涉及到什么稅嗎?需要納稅調增?

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齊紅老師 解答 2023-05-26 13:02

您好,折舊完了,固定資產10 累計折舊10不用處理啊,都不在負債表里體現了

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快賬用戶8178 追問 2023-05-26 13:06

什么意思?

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齊紅老師 解答 2023-05-26 13:07

您好,折舊完了,賬上不用處理的,負債表列示固定資產不是原值 減 折舊么,這折舊完了沒有了啊,就是0啊

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快賬用戶8178 追問 2023-05-26 13:08

你的意思說折舊完了相當于沒有資產了,是嗎?

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快賬用戶8178 追問 2023-05-26 13:11

為什么有些老師說還需要這樣做

為什么有些老師說還需要這樣做
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齊紅老師 解答 2023-05-26 13:16

您好啊,如果有殘值是圖上的處理的

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快賬用戶8178 追問 2023-05-26 14:02

折舊沒有弄殘值 請問怎么做賬

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齊紅老師 解答 2023-05-26 14:17

您好啊,剛才想回復您的,找這個問題找了好久沒找到。就是咱殘值設為0,折舊完累計折舊等固定資產原值是不是啊。您看咱做這個分錄 借:固定資產清理? ? 累計折舊 10? ?貸:固定資產10? ,這個固定資產清理 是沒有金額的, 摘要:折舊完,清理固定資產打印機 借:? 累計折舊 10? ?貸:固定資產10??

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快賬用戶8178 追問 2023-05-26 14:23

老師,公司里的打印機有做了固定資產(折舊完了,殘值0)后來壞了沒用也沒報廢買,請問以后處理有兩種情況分別怎么處理 1.壞了直接扔了 2.當廢品賣了

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齊紅老師 解答 2023-05-26 14:30

您好,借:固定資產清理? ? 累計折舊? ? ? 貸:固定資產 借:? ?銀行? ? ?營業外支出? ? 貸:固定資產清理 賣了有個收錢這個科目 銀行

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快賬用戶8178 追問 2023-05-26 14:39

那是不是折舊完了,固定資產壞了扔掉沒賣做賬是這樣嗎? 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 借:營業外支出 貸:固定資產清理 如果是這樣不就是我發給你看的上圖那樣做,不是你之前說的那樣不要做賬了是嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-26 14:44

您好啊,是您這個分錄,可我上面說不用做賬是 (累計折舊等于固定資產) 借:固定資產清理? 0(這個金額是0在分錄里是沒有的了) 累計折舊? 10?? 貸:固定資產? 10 也就沒后面那個營業外支出的分錄了

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