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老師,我們有一輛車是老板的不在公司名下,因為不清楚情況,期初建賬把車和折舊部分入到了期初數據里面,因為沒票折舊部分匯算清繳有調增,現在要把車子調整出去,怎么辦。

2023-05-25 10:28
答疑老師

齊紅老師

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2023-05-25 10:30

同學你好 直接調增就可以了

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快賬用戶6599 追問 2023-05-25 10:31

現在是要把這輛車從固定資產里面調出去哦,調增是什么意思呢

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快賬用戶6599 追問 2023-05-25 10:32

如果我直接調整期初,那會直接影響所有年份的財務報表,這個方法應該不可行

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齊紅老師 解答 2023-05-25 10:38

同學你好 就是賬上沖減固定資產和折舊的分錄 然后匯算清繳的時候按照沖減后的填寫

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快賬用戶6599 追問 2023-05-25 10:40

數據是直接填到期初的,沒有對應的入賬分錄,所以現在我不知道怎么做沖減的分錄,老師能說一說具體的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-25 10:51

同學你好 借累計折舊 貸費用科目 固定資產的入賬分錄也得原分錄負數紅沖

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同學你好 直接調增就可以了
2023-05-25
1、不需要清理,實際使用的固定資產沒有發票,只是不能稅前扣除 2、稅前扣除需要修改成5年折舊,填寫在5年折舊的設備項目中
2022-04-14
同學,你好,這樣也是可以的,到時調增。
2022-03-06
可以的,可以這樣處理的。
2023-04-26
你好,你平時的時候做了白條 你可以自己單獨記錄一下的。
2022-08-16
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