你好 收到商品和服務(wù)了嗎
老師你好,銷售商品購買方購買商品沒有付款,老板先給墊付,等這筆款進賬時這么做分錄借銀行存款貸其他應(yīng)付款-老板可以嗎?
老師,你好,銷售方向購買方代墊運費,銷售方公司為什么用其他應(yīng)付款賬戶做賬?不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎?
老師您好,購買的東西沒有收到發(fā)票,但是已經(jīng)付款了,記應(yīng)付賬款的借方嗎?
電子普通發(fā)票購買方稅號錯了購買方不修改不沖紅會有影響嗎?就一分錢我就是購買方。購買方已經(jīng)填信息了稅號錯了有什么影響嗎?已經(jīng)給開票方錢了,不管他可以嗎?會罰款,不管他會有什么影響嗎?
電子普通發(fā)票購買方稅號錯了購買方不修改不沖紅會有影響嗎?就一分錢我就是購買方。購買方已經(jīng)填信息了稅號錯了有什么影響嗎?已經(jīng)給開票方錢了,不管他可以嗎?會罰款,不管他會有什么影響嗎?
你好 公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍里有建筑工程施工 可以開具勞務(wù)費發(fā)票對吧
在做中級會計實務(wù)寫分錄是題目是萬元,寫會計分錄是借:銀行存款100萬元還是借:銀行存款100
生產(chǎn)企業(yè)收到裁邊費如何入賬
老師好,問下個人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時,還到個人賬戶,還是單位賬號?
利潤分配未分配利潤和資產(chǎn)負債表當中的未分配利潤有什么勾稽關(guān)系?如何聯(lián)系在一起?
發(fā)票是一萬面額的能開多少發(fā)票金額價稅合計
老師,印花稅按次申報,稅款未繳,發(fā)現(xiàn)不對,去哪作廢或更正
請問之前留下的賬面上美金未收款有好多個,200多萬,怎么平賬?可以做現(xiàn)金收回嗎?
老師,我有中級證,但不是學會計專業(yè)的。我選擇去記賬公司學習實操經(jīng)驗,這條路選的對嗎,我有沒有選錯
今天年報要調(diào)增以以前年度的費用,賬務(wù)怎么處理?
要是沒有收到的話是做其他應(yīng)收嗎
沒有收到,咱就做預(yù)付賬款就行。
收到了呢
那就是正常入賬就庫存商品等貸銀行存款。沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整。
我看錯了,你是銷售方是吧?那你做無票收入。
是購買方
看到之前的會計做了沒有收到發(fā)票,已經(jīng)付款的貨款,她做的是其他應(yīng)收款
購買方就是正常入賬。 那就是正常入賬就庫存商品等貸銀行存款。沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整。
那給錢的時候計入其他應(yīng)收款有沒有不對,還是說計入其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款都可以
提前付款,只計入預(yù)付賬款,采購商品和服務(wù)提前付款,計入預(yù)付賬款。