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購進含稅價格113,商品,贈送給客戶,怎么做完整的會計分錄

2023-05-25 09:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-25 09:14

你好。借營業外支出。貸主營業務收入應交稅費,應交增值稅。 借主營業務成本貸庫存商品。 這個視同銷售和正常銷售的分錄一模一樣。

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快賬用戶2368 追問 2023-05-25 10:20

比如說我是賣汽車的,購買的腳墊贈送給客戶,腳墊和車子一起打包銷售給客戶,機動車發票只有一張,所以只能和機動車開一張票給客戶,那這種情況也需要視同銷售嗎?車子的價格包含贈送的腳墊了,只不過由于發票性質沒有分開

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齊紅老師 解答 2023-05-25 10:25

是的,不能開在同一張發票上的,就是視同銷售正常做銷售收入。

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快賬用戶2368 追問 2023-05-25 10:29

那機動車本來就不能開在一張上面,那每次賣一臺車都要開好幾張發票,那也太不方遍了啊,有沒有相關文件就是車子價格就是包含這些贈品,不需要單獨開呢,賣兩百臺車還要單獨開兩百張專票啊

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齊紅老師 解答 2023-05-25 10:35

好,是的,稅法就是這樣規定的,贈送的開在同一張發票上,單獨開一行戶主發票,這樣才是按照價稅合計來入賬。稅法有明文條款。

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快賬用戶2368 追問 2023-05-25 10:37

關鍵機動車沒辦法分開開啊,只能開一個價格啊

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齊紅老師 解答 2023-05-25 10:37

所以你就正常做銷售就可以了,視同銷售的。

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快賬用戶2368 追問 2023-05-25 10:40

那我不還要繳納增值稅,我車子的價格包含的這些東西,我車子已經交過稅款了啊

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齊紅老師 解答 2023-05-25 10:48

你好,是的,您需要。交增值稅的。

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快賬用戶2368 追問 2023-05-25 11:02

那我就交重了啊,賣車的時候交了,還要交一遍

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齊紅老師 解答 2023-05-25 11:08

是的,是這樣情況的,銷售車交增值稅,然后贈送的還交增值稅。

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快賬用戶2368 追問 2023-05-25 11:09

那不能開在同一張票上不是我企業的原因啊,是稅務機動車票特殊的原因還讓我兩次稅 ,不合理啊,我感覺肯定有什么文件針對于機動車專門的規定

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齊紅老師 解答 2023-05-25 11:27

你好 沒有看到有特殊的文件? 可以和稅務局確認一下? 12366?

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你好。借營業外支出。貸主營業務收入應交稅費,應交增值稅。 借主營業務成本貸庫存商品。 這個視同銷售和正常銷售的分錄一模一樣。
2023-05-25
借銷售費用 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅銷項。
2021-02-04
你好!1.外購商品贈送給客戶要視同銷售,小規模的取得專票也是按照價稅合一計入,借:營業外支出 貸: 庫存商品 購入價稅合一 應交稅費-應交增值稅
2020-11-04
你好; 借銷售費用 貸主營業務收入; 銷項稅;? 借主營業務成本貸庫存商品? ?
2022-12-13
產品贈送給客戶視同銷售,分錄按購進的價格可如下: 借:應收賬款或庫存現金 貸:主營業務收入 應交稅費(應交增值稅--銷項稅額)(按實際售價計算) 結轉成本借:主營業務成本貸:庫存商品
2023-09-15
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