你好 其他咨詢服務的
老師,我們是工程審計公司收對方咨詢費,我們開其他咨詢服務*咨詢服務還是建筑服務*咨詢費?
老師,我們公司是做建筑工程內業資料的一般開票都開其他咨詢服務,或是檔案管理服務,現在對方有提出讓我們開票要下,其他咨詢服務*內業資料整理服務。這樣能開嗎
老師你好!我們是一家建筑公司幫介紹別的公司簽了一筆建筑業務,簽了一筆居間合同。我們公司經營范圍有工程管理服務。建筑勞務。工程監理。我們能開專票幾個點?開票名稱可以足是其他咨詢服務一工程咨詢費嗎?
老師,我們公司協作別家工程隊,提供咨詢協作服務工作,那我們開的服務費是選建筑行業輔導 呢還是其他咨詢服務呢
老師您好,我想問一下,公司經營范圍:一般項目:企業管理咨詢,知識產權服務,市場營銷策劃,信息咨詢服務,園林綠化工程施工,教育咨詢服務,工程技術服務等。許可項目:建筑工程施工,建筑勞務分包,施工專業作業。 那么這個公司建賬的時候,選擇行業類型,是選擇商業服務類,還是選擇服務業類型啊?
您好,發現以往年度匯算的期間費用有的費用填寫行次填寫得不準確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
老師好,聯合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業費錯誤填到租賃費行次了,當年七月份電子稅務局已經就匯算報表比對過了,跳出了其他的風險提示,也已經更正處理過了,今天發現還有個這個錯誤,當時并沒有跳出這個錯誤的風險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農產品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎
樸老師,正常就要普票,就不用進項轉出,直接有費用了,如果就是專票,增值稅報表和會計分錄都該怎么處理?
王老師,A公司和B公司都是老板自己的公司,現在A公司銷售給B公司,使A公司有收入和利潤,但又要控制利潤不能太高,避免交稅多,A公司的產品采購單價已經有了,售價我定多少怎么確定呢,要根據什么才能計算?
老師好24年3月份因稅務檢查補繳5萬元所得稅我做的會計分錄是借以前年度損益調整貸銀行,,,借:利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整 對不對
您好,發現23年企業所得稅匯算表,把管理費用物業費填到期間費用租賃費那個行次里了,不會有什么風險吧
開始機械設備租賃公司,24年的利潤太高,我暫估成本-郵費,然后25年4月來發票可以入帳嗎,這樣合法嗎?機械租賃公司的
發票超過額度怎么申請提額
那老師,像我們這種服務咨詢開出去的發票,也不需要進貨物,只是技術指導的,沒有進項票,那一直交增值稅,稅負率那豈不是很高?
人工就是你的成本。
但不能抵扣增值稅,那增值稅的稅負率豈不是很高,還是說服務類型的,可以不用算增值稅稅負率的問題?
對的,是的,稅負高。按納稅人6%的稅率需要正常交。
一般納稅人6%的稅率需要正常交。如果你沒有抵扣的。
那一般稅負率高是不允許的是嗎
太高 太低 都有風險。
太低了,你交稅少,太高了,認為你虛開。
那我進項不一定開服務費類的發票抵扣,還可以是其他是吧?
其他的也可以的,只要是允許抵扣的就行,不能是福利費,招待費,貸款服務,娛樂服務,餐飲服務的。