你好,有專門的研發費用輔助明細賬表。您要選擇的,在企業基礎信息表里面
老師 我們公司19年取得高新技術企業證書后 研發費用一直沒有歸類細分過 每年企業所得稅匯算清繳研發這塊有的也沒填 是按小微企業報的所得稅 現在稅務那邊讓更之前的報表把研發費用填上 可研發費用沒有細分填寫不了 像這種情況怎么處理
老師,我們公司要申請高新企業,之前都沒有做研發費用,這個季度開始我們才開始做研發費用,請問我這個季度報所得稅時可以研發費用的加計扣除嗎?
企業做年度利潤表,高新企業有研發費,請問研發費加計扣除是在利潤表上有體現還是只在匯算清繳那邊直接扣減研發費報所得稅呢
老師請問,企業所得稅年度申報A類表研發費用沒有的,我們企業報表上有研發費用,我該怎么做匯繳
老師請問研發費用加計扣除,只在企業所得稅匯算清繳才能扣除嗎,現在是第一季度要交企業所得稅,公司有研發費用工資,那企業所得稅申報表有研發費用加計扣除嗎
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
您好,同學,您是高企嗎
您好老師,那企業所得稅年度申報A類,最終的利潤總額不是跟我的利潤表對不上,還是不管,只要把研發費用加計扣除優惠明細表填了就行,謝謝
您好,同學,您還要填報收入支出明細表,應付職工薪酬支出表,期間損益明細表,納稅調整明細表
老師我現在比較糾結的是,因為我的企業所得稅申報表沒有研發費用,利潤總額跟我的利潤表對不上,這個情況有問題嗎
老師,我們不是高企,但是打算申請了
研發費用如果是費用化的,你月末結轉到管理費用,在管理費用里面填寫就可以了
不是在管理費用的,我們適用的是企業會計準則
您好,同學,是要結轉到管理費用-研發費用的,只是把管理費用下的研發費用單獨的領出來