你好,沒有差異,不需要調(diào)整的。你支付的租賃費是不是五年的,如果是的話,你得按照你五年來攤銷,沒有問題,就是這么做。
老師,請教個事,建加氣站前期支付的土地租金19至21年,目前放到長攤里面的,22年又簽了補充協(xié)議,協(xié)議約定土地租賃日期起算日調(diào)整至設(shè)備移交日,所以就沒算攤銷,屬于預(yù)付款,準(zhǔn)備調(diào)到預(yù)付賬款里面去,后期移交設(shè)備這個費用能不能資本化?是做哪個科目呢?
老師好,2022年攤了一筆費用37500元,每個月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會計憑證是, 借:管理費用-房租3125,貸:長期待攤費用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時候,是會計科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費用-房租-3125,貸:長期待攤費用-房租-3125嗎? 更正時,金額是正數(shù),這樣可以嗎? 接過這個問題的老師請先不要接了,想聽聽其他老師的建議!!! 謝謝
老師好,2022年攤了一筆費用37500元,每個月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會計憑證是, 借:管理費用-房租3125,貸:長期待攤費用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時候,是會計科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費用-房租-3125,貸:長期待攤費用-房租-3125嗎? 更正時,金額是正數(shù),這樣可以嗎? 具體的會計科目是怎樣的? 接過這個問題的老師請先不要接了,想聽聽其他老師的建議!!! 謝謝
老師好,2022年攤了一筆費用37500元,每個月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會計憑證是, 借:管理費用-房租3125,貸:長期待攤費用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時候,是會計科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費用-房租-3125,貸:長期待攤費用-房租-3125嗎? 更正時,金額是正數(shù),這樣可以嗎? 具體的會計科目是怎樣的? 接過這個問題的老師請先不要接了,想聽聽其他老師的建議!!! 謝謝
老師好,我公司預(yù)備建一個加氫站,然后前期因為還沒有開始動工,但是租了一塊地,買了一個設(shè)備,我把未開工之前發(fā)生的地的攤銷費用和設(shè)備折舊都算在管理費用里面去,開工以后把他們攤銷和折舊到在建工程里面去,這樣操作是對的嗎
老師,23年底有申請發(fā)票作廢,然后退稅退到了24年,當(dāng)時退稅做的負(fù)數(shù),現(xiàn)在報年報稅費及附加是負(fù)數(shù)報不過去怎么處理?
管理人員的項目提成可以記入管理費用-管理人員職工薪酬嗎?
老師,我們公司的采購都沒有供應(yīng)商提供的銷貨清單,就只有一張發(fā)票,這樣可以嗎
個人代開的勞務(wù)發(fā)票可以作為經(jīng)營所得申報嗎?或者個人提供勞務(wù)哪種形式可以作為經(jīng)營所得?
老師,工商年報中的稅務(wù),那欄怎么填寫
老師,那個我2024年的企業(yè)所得稅預(yù)交的時候,用了固定資產(chǎn)加速折舊,但是我現(xiàn)在在匯繳的時候,我不想用了,可以嗎?稅局在核對表格勾稽的時候會提示出現(xiàn)風(fēng)險嗎?
你好老師,做賬的時候稅金及附加,和稅局那邊系統(tǒng)入庫的金額不一致,現(xiàn)在報年報的時候想把年報報的和實際交的一致,要怎么調(diào)整
老師你們好!2024年開的稅票,對方忘記入賬,現(xiàn)在要求紅沖,從新幫開,像這種情況后期對我們有沒有影響,或者說,要怎么做會更好
與個人簽訂勞務(wù)協(xié)議,對方提供發(fā)票,需要代扣代繳個人所得稅嘛?
個人開具增值稅普票6萬,免什么稅?
是的,就是一次性付了5年,所以只能在5年內(nèi)攤銷
對的,是的,你需要按月攤銷。