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老師好,在做匯算清繳時有個期間費用明細表,之前我公司買的設備需要買調試用材料,當時我記到開辦費里了,但是明細表里沒有這個類目,我應該填在哪里呢,其他嗎

2023-05-23 10:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-23 10:32

那你可以計入其他里面的

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快賬用戶7796 追問 2023-05-23 10:34

還有一個測繪服務的,我填在咨詢顧問費那里了,可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-23 10:34

可以的,可以填列到這個明細項目里面的

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快賬用戶7796 追問 2023-05-23 10:39

還有一個,我公司去年買了一個大型設備,當時是約定分次付款,因為設備付第一筆款的時候就交付我公司了,所以我當時按照合同金額做了價稅分離,并且按不含稅金額做了暫估入賬,在次月開始計提折舊,這樣匯算的時候需要調整我的固定資產賬面價值和折舊額嗎,現在我已經拿到了全部發票

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齊紅老師 解答 2023-05-23 10:40

現在拿到了發票,不需要納稅調增的

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快賬用戶7796 追問 2023-05-23 10:43

我加了下發票,我當時做價稅分離的時候四舍五入取了整數,跟設備發票不含稅金額差了0.17元,這個怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2023-05-23 10:49

這個調整固定資產和進項稅的差額就可以

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快賬用戶7796 追問 2023-05-23 10:52

匯算的時候可以直接按之前暫估的值和計提的折舊報嗎,因為年審報告也是按那個出的,然后需要調的話我在今年的賬里一調,就差了0.17元

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齊紅老師 解答 2023-05-23 10:59

可以的,可以在今年調整的

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快賬用戶7796 追問 2023-05-23 11:28

今年調整的話,假如當時涉及的科目有長期應付,固定資產和進項,我是不是應該做借長期應付款0.17,貸固定資產0.15,進項0.02呢,然后后面按照沖減掉0.15以后的價值在剩余期間計提折舊,對之前的不做改動了呢

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齊紅老師 解答 2023-05-23 11:30

這個不涉及長期應付款的調整吧,你不是固定資產和進項稅相互串了嗎

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快賬用戶7796 追問 2023-05-23 11:36

不是串了,是當時因為只有個購買合同,又拿到了設備,總價是310萬,因為分了好幾次付款,且跨度超過一年,我就按照合同總價做了價稅分離,按不含稅金額入固定資產,貸長期應付款。然后每次付款拿到發票我再做借長期應付款,貸固定資產沖掉該張發票的不含稅金額。再做借固定資產,進項,貸長期應付款。這樣下來最后長期應付款就應該等于合同全款。現在的問題是我當時做價稅分離暫估入賬的時候四舍五入取了整數,導致最后拿到所有發票的時候發現跟我暫估金額差了0.17元

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快賬用戶7796 追問 2023-05-23 11:48

我這個其實應該就做個借長期應付款0.17,貸固定資產0.17就行了,因為我四舍五入的金額就是等于把固定資產多算了0.17

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齊紅老師 解答 2023-05-23 11:50

那你這樣反沖就可以的額

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快賬用戶7796 追問 2023-05-23 11:51

這個不用在匯算的時候調年報固定資產賬面了吧,差額不大,而且年審報告已按之前的數出了,不會有啥稅務風險吧

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齊紅老師 解答 2023-05-23 11:52

這個沒關系的,可以的額

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