你好,異地項目預繳的企業所得稅,能在年度企業所得稅匯算清繳中扣除。 在主表的本年累計預繳稅額欄次填寫?
建筑項目,異地預繳企業所得稅,會計分錄怎么處理?企業所得稅,申報時,在哪欄填寫?申報時,需要注意什么?
建筑行業,一般納稅人在異地預繳稅款,其中企業所得稅預繳了1萬多,報季報時除了在企業填報A200000第14特定業務預繳(征)所得說額1萬多,1、在增值稅報表中要填寫嗎?如果要要怎么填?2、做匯算清繳時,這個預繳企業所得稅需要填寫嗎?如果要要怎么填?
建筑行業,去項目所在地預交的企業所得稅能抵匯繳清算時企業所得稅預交的一部分嗎
建筑勞務清包工,異地跨區域施工,在外地預繳了企業所得稅,季度申報的時候預繳的企業所得稅可以扣除嗎?
建筑公司之前異地項目預繳的企業所得稅,能在年度企業所得稅匯算清繳中扣除嗎?怎么填寫申報表呢
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
老師就是填企業所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
某個體工商戶(小規模納稅人)從事汽車修理服務,2023年6月取科修理服務收入額(價稅合并定價)25.75萬元,銷售汽車零部件獲得收入3580元,均開普通發票,當月購入修理用配件5000元,取補普通發票,請計算其當月應納地值稅。
匯算清繳本年折舊大于累計折舊怎么填?
英倫機械制造有限公司生產的甲產品,需要經歷三道工序。2023年6月份,甲產品的相關資料如下:(1)月初無期初在產品,本月發生的生產費用為:材料費用560000元;燃料和動力費費用44000元;人工費用156000元;制造費用52000元。(2)甲產品在三道工序的投料比例為:第一工序50%;第二工序30%;第三工序20%。投料方式為:第一工序在生產開始時一次性投入,第二、第三工序在生產過程中均衡投料。(3)甲產品定額工時50小時,其中第一工序30小時,第二工序12小時,第三工序8小時。各工序的在產品在所在工序的完工程度均為50%。(4)本月完工甲產品800件。(5)月末在產品200件,其中第一工序100件,第二工序60件,第三工序40件。操作步驟:(1)開設“生產成本——基本生產成本——甲產品”的明細分類賬,并將本月發生的生產費用登記在該明細賬戶中。(2)計算月末在產品材料費用的約當產量,確認當月甲產品材料費用的約當總產量,并據以分配材料費用,計算出月末在產品和本月完工產品的原材料費用。(3)計算月末在產品其他費用的約當產量,確認當月甲產品其他費用的
去年后半年我接受賬務,建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款,因為之前沒有確認收入,現在想想是不是有影響,還能更改嗎
老師,只能針對這個異地項目的所得稅才能扣除是嗎?公司年度企業所得稅是全部的項目的所得稅有利潤的,那也可以扣除這部份預繳的企業所得嗎
你好,只要是預繳的所得稅,就可以扣除?
系統自動出來這個預繳數嗎?還是得要手動填寫呢?比如異地項目預繳的企業所得稅,公司所有項目年度匯算清繳要交的企業所得稅減去預繳的異地項目預繳的企業所得稅,余額再交剩下的是這樣吧
你好,是需要手動填寫的?
比如年度匯算清繳要交6000元,之前異地項目預繳了7000元,那就手動輸入7000還是6000元呢?多預繳的1000元要申請退稅是嗎?
你好,之前異地項目預繳了7000元,那就手動輸入7000。 多交的可以申請退稅?
一定要退嗎?不退可以的嗎?退稅要查賬的是吧
你好,可以退,也可以結轉以后年度抵扣?
怎么結轉以后年度抵扣?之前有多交的企業所得稅,稅管員都要求申請退稅的
你好,在主表填寫結轉以后年度抵扣,然后之后年度抵扣就是了?
老師,是先彌補以前年度虧損,然后再扣除異地項目預繳的企業所得稅,預繳多了再申請退稅是嗎?還是先扣除預繳的企業所得稅再彌補以前年度虧損呢?
你好,是先彌補以前年度虧損,然后再扣除異地項目預繳的企業所得稅,預繳多了再申請退稅