你好;? ? 你們這個是要做收入才對的; 你們是借款出去產生了利息收入? 是嗎??
老師,你好,想問下我單位是律師事務所,發現2019年度的會計科目有錯誤,一是固定資產未提殘值且計提金額錯誤,二是把出資律師工資計入管理費用-工資去核算,三是出資律師是交的生產經營所得稅(不需要交企業所得稅),但是稅款在利潤表里計入所得稅費用。這幾個錯誤按照查賬征收方式是影響利潤的,特別說明我們19年是核定的所以不影響計稅,但是20年開始是查賬了,請問老師改如何調整才不影響20年的本年利潤?是做分錄調整就可以還是要去大廳修改財務報表?
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發現去年的錯賬,多計收入、費用或少計收入、費用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務局更正的增值稅報表,補交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師你好, 1.我們公司去年12月給關聯公司開利息收入的電子普通發票,當時開的是6%的資金占用利息發票,會計分錄是 借:財務費用-利息收入 -10000 應收利息 10600 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 600 2.今年發現與關聯方之間的資金往來屬于集團內的統借統還,是免稅的。所以在本月對去年12月的發票開了同金額的紅字電子普通發票,然后重新開了稅率為0%的藍字電子普票。 3.我現在的疑問是,對于去年的差錯我在本月應該怎么更正,會計分錄怎么做?本月編制資產負債表和利潤表時要對上年的差錯進行調整嗎?納稅申報報表要怎么調整?
你好,我們是小規模納稅人,適用小企業會計準則,2022年有一筆3000費用沒有發票,現在匯算清繳我在申報表里做了納稅調增,要補交稅款,那我怎么做賬啊?會計分錄怎么寫? 2022年計提了一筆19000的工資,但是現在還沒有發,不確定什么時候發,需要調增嗎? 所有的賬務處理應該都是在匯算清繳申報以后再做調整嗎?分錄怎么寫?需要調整報表嗎?
老師您好 我們出借資金。年末審計審核的時候讓我們補計提利息 做的分錄是財務費用 利息收入 后來發現是錯誤的。但是報表不能更改 現在匯算清繳的時候要把這個財務費用利息收入沖減掉 納稅申報表怎么填寫呢 調整那張表
問答詳情23:5541后5次對話后問結束老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結轉成本?還是直接計入主營業務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設置,麻煩老師指導一下怎么設置二級科目?能不能只設置一個二級科目就行,主要貨品太多沒法細分,請問一下老師設置一個二級明細科目?設置哪個比較合適,指導一下,謝謝
老師,請問一下2024年工商年報的納稅總額包含第第四季度的稅款(增值稅、企業所得稅)嗎?因為第四季度繳納的稅款是在2025年1月份扣款的,相當于跨年度了,計算納稅總額時包含第四季度繳納的稅款嗎?
老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結轉成本?還是直接計入主營業務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設置,麻煩老師指導一下怎么設置二級科目?能不能只設置一個二級科目就行,主要貨品太多沒法細分
老師你好,企業自查,發現去年12月有一筆6萬元的收入沒有申報所得稅和增值稅,如果現在補記是不是要更正去年12月份的增值稅申報表和4季度所得稅申報表了?
老師您好!問下2024年專票稅號客戶開錯了,去年的會計沒有發現這個問題,這個月發現了跟客戶溝通這個事,然后今天收到正確的專票,那么需要處理2024賬務嗎
老師,單位辦了一棟樓的房產證,需要交房產稅嗎?
老師請問銀行貸款有的只付利息不付本金嗎
老師倉庫租賃合同,和倉儲服務合同開專票怎么開?
你好農民工工資,甲方給我們啥手續?甲方有個大的付款,沒有針對我們企業的農民工支付憑證?我們如何做賬
老師,外貿企業,做了出口退稅類發票勾選,確認。 這部分發票放在哪些憑證后面?
是的老師 所以當時審計給調整調整錯了
你好; 那你 要紅沖之前的科目;然后再去 報收入與 ;這個要走其他業務收入處理的;? 還得報增值稅;? ?要報一般收入明細表 和主表數據的
老師。是這樣的。但是由于種種原因22年的報表不能動數字 ,我們只能在23年紅沖做到收入里面 現在匯算清繳就要調增財務費用 在哪里可以調整啊。因為還沒收到利息也不能確認收入 老師你們還是比較專業 我們這個審計公司很多問題都沒有發現
你好; 在納稅調整表- 扣除類項目- 其他調增的 ;? 2.? ?應收未收的利息; 要做收入的;權責發生制來做收入的?
老師 我們報表上是-21554.09 實際24242.81的利息收入不應該計提 現在要把這部分費用調整 我們是在扣除類利息支出填寫的 實際這是我們的收入(我已經迷糊了)所以不確定是填寫這張表嗎。還有就是賬載金額填寫-21554.09 系統過不去 不讓填寫負數(我們這利息不是應收為啥未收)
你好;? 你收入單獨寫; 先把你的 費用處理下再說? ?
老師 我現在就是想在納稅調整表里面把那24212.81調整 不牽扯收入。因為當時是審計年末計提利息收入。實際不用計提 因為合同約定的是到期還本付息 對方還沒有還款我們也不用計入其他業務收入
你好;? 你這個本身就是收入哦; 為什么不牽扯收入 ?? ?
因為合同約定到期一次性還本付息 現在還沒有到期 這個計提利息收入的分錄刪除了就對了 但是現在去年的賬目不能動
你好;? ?意思去年不動; 但是你 去年已經有收入; 只是你沒有收到; 你就默認為 去年不做收入?? ?
我現在年末就做了一筆其他應收款 財務費用利息收入 是做錯的。去年也沒有收入。沒收到錢合同也沒到還款日 我們也沒有開具發票所以不確認收入 因為合同約定是到期還本付息 現在還沒有到期我們也沒收到還款也沒有收到利息所以不確定收入
你好;? 到期付款利息; 那也是按月來計算的利息; 不應該這樣來處理哈; 你們這樣會延遲報稅; 會有風險的??
好的老師我明白了。但是現在匯算清繳我們應該怎么調整表 您說的扣除類的不允許填寫負數
你好;? ?你在一般收入明細表里面去寫收入金額; 同時主表 營業收入增加;? 同時增加利潤 和所得稅的?
但同時我的費用也應該減少呀 之前不是計入財務費用利息收入了嗎
你好 ; 費用減少了; 沖掉; 去納稅調整表去處理; 你同期的財務費用 是多少 ;發生金額 ;? 你做了這筆業務寫的多少金額;??
但是賬載金額不讓填寫負數 我們是負數
你好 ; 你們負數了。 沒法寫;? 就去大廳報數據哈; 去大廳 ; 你負數系統是不允許寫金額的??