你好 網上稅局可以開負數 發票? 的??
你好老師我在開發票的時候不小心把票號為6的發票,給拿成票號為9的發票給開了,現在我把開好的發票給作廢了,可是9號發票的紙已經沒有了,開票軟件上還有9號發票顯示是沒開的,現在我要開發票已經沒有發票了,9號發票是不是隨便寫一個把他給打印出來,然后作廢處理呢?
老師您好,這個月發現上個月開的機打發票開錯了,然后退回給開票方后,開票方在本月補了張發票進來,但是銷售發票在上月已經開出去了,這個該怎么處理賬務
老師您好,開了一張代開專票發票,已經去稅務那把發票打印出來了,后發現名稱開錯了,這邊怎么解決。
您好,本月代開了一張發票,已經去稅務那把發票打印出來了,后發現名稱給開錯了,已經把稅款交了,怎么處理,在網上能操作嘛
老師上月開了一張10萬發票,增值稅都交了,現在發現抬頭錯了,本月要重新開具,賬務上怎么處理,稅上月已經交了
所有者權益為負,彌補后還有利潤如何調財務報表
小規模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,簡易計稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開出100就借銀行存款100貸主營業務收入100/1.03貸應交增值稅銷項稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營業務成本80貸銀行存款80然后申報的時候根據差額100-80=20*0.03申報,然后把應交增值稅銷項和實際申報的差額計入借應交增值稅抵減,貸主營業務收入或者主營業務成本簡易計稅用“應交稅費——簡易計稅”科目核算。確認收入時,按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認成本時,因進項不能抵扣,稅額計入成本,也需價稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計算應納稅額
個體工商戶開的專票可以抵扣稅嗎?還有25年1月注冊公司還可以減少注冊資金嗎?
一般納稅人收到蔬菜種植合作社開的1%普通發票能抵進項嗎?
你好,出口退稅的課沒有更新呀
老師,出納到銀行買支票時,領購單上蓋的2個章是公章和出納的人名章嗎?還是別的什么章?
請問老師,我們有研發費用,企業所得稅匯算時,研發費用加計扣除明細表填寫了,期間費用明細表里研發費用也填了,但是主表的研發費用那行是0,怎么辦
簡易計稅究竟用應交稅費應交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
請問老師。我們外購一批酒送給客戶,賬務已經視同銷售做進成本了,那年度匯算的時候,也是要填視同銷售收入和視同銷售成本,一加一減就不用交所得稅了嗎?
具體怎么操作,您說詳細些,我這邊沒弄過,謝謝
你好 網上找到代開發票這里申報? 各地界面有差異 參考下吧?
我是北京的,您指導下,我不太懂紅沖,我不是金額開錯,是名稱開錯,不太明白紅沖的意思
你好? 北京的系統 不清楚 登錄不了 我不北京的 建議打 12366問下??
紅沖就是開負數發票的意思??