?你好,你現在借以前年度損益調整,貸其他應付款
2022年的管理費用,22年沒有款支付并且一部分發票23年才能開出來,在2022年計提借管理費用貸其他應付款,23年時借管理費用負數貸其他應付款負數,借管理費用貸銀行存款,這樣對不
2022年借其他應付款6000貸銀行存款1000貸其他應付款5000,現在23年怎么調整,當時應該是借管理費用6000
2022年借其他應付款6000貸銀行存款1000貸其他應付款5000,現在23年怎么調整,當時應該是借管理費用6000
老師,這個分錄怎么調整2022年收到一張發票是6000借其他應付款6000借其他應付款5000銀行存款1000,做錯了我當時應該做管理費用的6000
老師,這個分錄怎么調整2022年收到一張發票是6000借其他應付款6000借其他應付款5000銀行存款1000,做錯了我當時應該做管理費用的6000
請問稅務局打電話來說 24年7月9號有車輛的發票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務局補交?是在哪里補交呢??
退個稅志500多,之前也沒預交個稅
老師 我做了一次以前年度損益調整 還要做一筆什么分錄呢 有個未分配利潤那個分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產折舊、攤銷情況機納稅調整明細表填報說明每個表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會計報的一季度資產負債表,黑色數字是我自己做的,你幫我看看她這個為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預收賬款的印花稅沒有計提稅金及附加,直接計入應交稅費_印花稅,但以前年度匯算時直接在A105010視同銷售和房地產特定業務納稅調整表中第25行實際發生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計提轉入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時,這部分以前年度繳納的轉入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進行調增呢?
老師,應付賬款借方一直掛賬,發現之前年度供應商開的紙質發票,但是公司沒有收到,現在應該怎么辦
應收賬款,應付賬款,預收賬款,預付賬款,這四個科目期末余額有什么勾稽關系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因為暫時沒運營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費了,并且代賬公司開了服務費的發票到D公司,現在這些費用支出,記錄到D公司,怎么合理一點呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發票嗎?
老師把具體的數字寫下
?你好,金額就是你說的6000吶。
之前我是其他應付款5000銀行存款1000
?你那兩個貸方的科目不用管。
其他應付款5000,現在是6000,多一千負債
借其他應付款6000貸銀行存款1000貸其他應付款5000 你給的這個分錄,是平的。 你這樣,何不直接借其他應付款1000 ,貸銀行存款1000
我是收到6000的發票一次1000付的
你這個一次1000付的,你的憑證也做錯了。 建議你直接把之前的分錄全部都紅字沖掉,然后再按照正確的做一遍。
正確的怎么做
你一共付了6000,對吧?付完了沒有?
收到6000的票 當時付一千
現在沒付完
你好,借,以前年度損益調整貸,銀行存款1000,其他應付款5000。
這樣我銀行存款少錢了
你好,你要沖減之前支付的分錄的呀,會增加你這個1000塊呀。
沖減完之后呢
?沖完之后再做上面說的那個分數就好了。
上面那個分錄
?你好,借,以前年度損益調整貸,銀行存款1000,其他應付款5000。