你好,對方需要發票嗎?不需要的,不用開,做營業外收入。
老師下午好,請問老師,我們是建筑企業,掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費用成本票都由供應商直接開給甲公司的,現在工程基本完工,需開勞務票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農民工,現在甲公司要求開勞務票,但不要個人名義開具的,這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的,稅務說真實發生的我們可以開勞務費給甲公司 我們公司付給工人的款項應該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務該如何處理呢
請教一下老師,我們的關聯供應商在公司成立的時候贊助過我們一筆錢,然后現在他要我們提供一臺設備免費給他的下級代理商,這個代理商先給我們5萬塊錢,設備發過去,如果年終代理商完成了關聯供應商的銷售額后,我們是需要退還5萬塊給這個代理商的,請老師幫我理一下這個賬怎么做,票怎么開?謝謝
老師過年好!我們公司是建筑工程施工企業,主做裝修,有個大客戶,他們公司要召開供應商大會,經費不夠,讓每個供應商都出點,我們公司要出款對方賬戶2000元,這個打款緣由直接寫贊助費嗎?對方說開票給我們,我們收到的票,怎么確認是正確的呢?
您好,我們公司是一般納稅人,符合小型微利企業標準。22年5月公戶有收客戶公戶款未開具發票一直未申報納稅,對方是食品加工廠一般納稅人。我們是龍蝦尾加工廠,若對方讓我們22年12月底前開具發票,對方想我們開具9個點,如果一定開,我們想加稅點費用的話,請問開幾個點給她們合適。稅如何申報,需要調整嗎。感謝。
我們去年租賃廠房,辦公樓宿舍及廠房內部進行裝修及環評地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產,因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉固定資產,現在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用,去年11月已經生產,之前我們入在建工程是按照發票入賬的,有些供應商發票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉入長期待攤費用,那么這個待攤費用10月份進行分攤開始3年嗎
請問,單位盈余公積轉增注冊資本,涉及哪些稅款?
電子稅務局登錄后的自然人業務跟個稅App有身份關系
工程質保金未付完,是否可以入固定資產賬目
公司多扣了員工個人部分社保怎么調整,這個人已經離職了,怎么做賬
老師我老板有一處房產,無償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對方要開發票,我們公司開給他?
年度財務報表是什么?
老師,您好,打擾一下 我想問一下 這個圖片的票據號碼就是承兌號碼嗎?
老師,請教一下,公司為維護客戶,帶客戶旅游的餐飲、住宿、門票等相關費用是進入業務招待費嗎?
老師,你好,我們是電商企業。客服外包了,因客服出差錯需要扣他們的錢(從客服費用中扣除),平時他們會給我們開客服的發票,扣除的客服費用應該怎么做賬。票上怎么處理?
老師個人社保貸方有余額是去年的怎么調賬
我也是覺得給我們贊助,就是營業外支出。人家都沒有要求開票,我們領導非要叫我們開票
你好,做到營業外收入里面,如果對方需要發票的話,你看一下你有服務類的發票。
這樣的話,你就得做其他業務,收入得交稅了。
如果做到營業外支出,只交所得稅,計入其他業務收入另外還要交增值稅這些了嗎
是坐得營業外收入不是支出的。
做其他業務收入需要交增值稅所得。
說錯了,做營業外收入只交所得稅是嗎
對的,是的,是這么做的。