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請教一下老師,公司沒有收入,所得稅年報業務招待費事項調整,是按照發生額的40%調增,還是全額調增呢?

2023-05-19 08:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-19 08:46

你好,籌建期的話,按發生額的60%抵扣所得稅。40%需要調增。

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快賬用戶3804 追問 2023-05-19 08:49

不是籌建期,已經正常開始營業了,只是目前在研發階段,醫療行業需要研發四五年才會有成果,所以不會產生收入。那非籌建期是不是也是按照40%調增啊

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齊紅老師 解答 2023-05-19 08:50

那就一分錢抵扣不了的。

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你好,籌建期的話,按發生額的60%抵扣所得稅。40%需要調增。
2023-05-19
同學你好 1.扣除限額1=6000*0.5%=30,限額2=52*60%=31.2,取限額為30,調增52-30=22 2.扣除限額1=6000*0.5%=30,限額2=28*60%=16.8,取限額為16.8,調增28-16.8=11.2
2022-11-20
發生的業務招待費匯算清繳時要全額調增
2022-04-25
同學,你好,不需要的。直接做今年費用就行了
2022-01-06
當年沒有收入,發生的業務招待費 是全部納稅調增
2025-04-29
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