你好,籌建期的話,按發生額的60%抵扣所得稅。40%需要調增。
請問老師,做個人經營所得匯算清繳B表時,上面的調整金額是和企業所得稅匯算清繳調整規則一致么,比如業務招待費只能按照60%扣除,40%需調增?
大地公司2011年度銷售收入為6000萬元,全年業務招待費發生額為52萬元,或全年業務招待費發生額為28萬元。計算繳納的所得稅,還有調增調減
請教一下老師,公司沒有收入,所得稅年報業務招待費事項調整,是按照發生額的40%調增,還是全額調增呢?
老師 當年沒有收入,發生的業務招待費是不是全部納稅調增呢
老師工商年報的社保那塊單位繳費基數怎么寫呢,比如我們這里是4416,員工從8月份開始交有2個人。這樣基數4416?2?5的和嗎
上任會計生產成本余額還94萬多,對我年底的本年利潤有影響嗎?
房開企業,通過出讓方式取得一塊土地,土地閑置中,未進行開發,需要繳納城鎮土地使用稅嗎?
老師2.退中間人差價(84800-59394)*0.87-5651=16452.22,我這個有點看不懂,到底應該不含稅算還是含稅算
老師,公司買了很多套空調,有的一套幾千塊,有的1萬多,加起來一共花了6萬多。這種怎么入賬?
老師,a為什么不對,不應該是偷稅逃稅范圍里嗎
有在羽毛羽絨加工企業的財務嗎?
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
不是籌建期,已經正常開始營業了,只是目前在研發階段,醫療行業需要研發四五年才會有成果,所以不會產生收入。那非籌建期是不是也是按照40%調增啊
那就一分錢抵扣不了的。