你好,這個(gè)有發(fā)票的嗎?如果是的話,需要的納稅調(diào)減 殘值率,你自己設(shè)置零到5%都行。
請(qǐng)問,我要提固定資產(chǎn)折舊,是用原值減去殘值,再除以幾年,得到就是每月的累計(jì)折舊嗎?分錄是不是:借累計(jì)折舊(空調(diào))貸固定資產(chǎn)
2020年1月31日,甲公司購買的一項(xiàng)固定資產(chǎn),成本為3000萬元,已計(jì)提累計(jì)折舊800萬元,計(jì)提減值準(zhǔn)備200萬元,該固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)尚可使用10年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,假定稅法規(guī)定的使用年限、凈殘值和折舊方法與會(huì)計(jì)相同,不考慮其他因素,該項(xiàng)資產(chǎn)2020年12月31日的計(jì)稅基礎(chǔ)為多少?
有償!5元!急急急 資料:甲公司 2019 年 12 月 31 日以銀行存款 60 000 元購入一臺(tái)固定資產(chǎn)。假定無預(yù)計(jì)凈 殘值,稅法規(guī)定采用直線法計(jì)提折舊,折舊年限為5年;甲公司采用直線法計(jì)提折舊,折 舊年限為3年。所得稅稅率 25% 要求: 1. 編制購入固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄 2. 2020 年 12 月 31 日計(jì)算固定資產(chǎn)賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)和暫時(shí)性差異、遞延所得稅,編 制會(huì)計(jì)分錄。 a 2021 年 12 月 31 日計(jì)算固定資產(chǎn)賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)和暫時(shí)性差異、遞延所得稅,編 制會(huì)計(jì)分錄。
老師,你好,請(qǐng)問包括填寫所得稅匯算A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表第四列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) :已計(jì)提完折舊 的固定資產(chǎn)原值計(jì)入資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)嗎?或者說資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)包含已計(jì)提完折舊 的固定資產(chǎn)嗎
購入固定資產(chǎn)有個(gè)安裝費(fèi)計(jì)提折舊是需要考慮嘛 固定資產(chǎn)原值960000 安裝費(fèi)10000 折舊年限10年 預(yù)計(jì)凈殘值4000 折舊方法 年限平均法 請(qǐng)問: 1.折舊為多少? 2.影響企業(yè)所得稅的金額是多少呢
公司賬戶 公戶被凍結(jié)了 因?yàn)橐粋€(gè)訴訟法院凍結(jié)的 現(xiàn)在收付款 都不行了 我賬務(wù)上怎么處理
老師,公司利潤表是負(fù)數(shù),清算補(bǔ)稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對(duì)方開票可以把材料款和安裝費(fèi)一起開票嗎?意思是就不用單獨(dú)開勞務(wù)費(fèi)嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產(chǎn)生的安裝費(fèi)
業(yè)務(wù)員把銷售訂單傳遞給會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機(jī)器會(huì)刷到我們公司。有的金額會(huì)對(duì)不上??赡苡谐鋈耄缓缶褪抢碚撋献鲑~報(bào)稅會(huì)作為我們公司的收入,這種我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)?還是按照我們公司實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)啊?我們公司實(shí)際也有銷售的部分貨物走對(duì)公。部分走私戶收款。之前幾個(gè)月給代賬公司做賬。這個(gè)月說拿回來給我做。請(qǐng)給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實(shí)際存貨對(duì)不上,和銀行存款也對(duì)不上?我可以繼續(xù)我接的進(jìn)貨銷售做嗎?可以不調(diào)嗎?我有沒有責(zé)任?據(jù)說之前的不能改。老板經(jīng)常不在這里,我是再倉庫辦公點(diǎn),簽字出證明跟麻煩
老師,請(qǐng)教一下這個(gè)圖中計(jì)算稅后資本成本率利用插值法如何計(jì)算,能幫我寫一下過程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預(yù)交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預(yù)交增值稅
請(qǐng)問老師,甲乙公司是關(guān)聯(lián)公司,甲公司租用乙公司一個(gè)門面,甲公司做營業(yè)成本,在填寫關(guān)聯(lián)報(bào)表時(shí),填在了關(guān)聯(lián)成本一欄,那關(guān)聯(lián)收入那欄該如何填寫?
老師你好,個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得報(bào)個(gè)稅時(shí),成本需要算計(jì)提增值稅不?生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)人所得稅如果要加到成本里,該怎么算出來呀
小規(guī)模納稅人,所得稅匯算清繳,有些調(diào)增了,彌補(bǔ)虧損后沒有繳稅,請(qǐng)問針對(duì)此賬上需要調(diào)嗎?怎么調(diào)?
都開有正規(guī)發(fā)票,會(huì)計(jì)折舊扣除有5%的殘值然后根據(jù)年限規(guī)定進(jìn)行折舊的。就是稅法資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)可以扣除殘值也可以不扣除,是嗎
會(huì)計(jì)和稅法上都可以的,零到5% 殘值