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老師:您好!單位之前預付賬款,沒有取得發票!后來2022年第四季度調整到營業外支出,現在匯算清繳這部分費用應該是調增繳納所得稅嗎?

2023-05-18 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-18 11:59

你好 是的調整交所得稅對

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快賬用戶4144 追問 2023-05-18 12:07

老師:您好!那這部分費用應該填寫匯算清繳哪個表哪個項目里調增呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-18 12:07

填寫在營業外支出里填寫。

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快賬用戶4144 追問 2023-05-18 12:08

那就是年度申報表里的營業外支出嗎?如果填寫在這項,應該是調減的

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齊紅老師 解答 2023-05-18 12:09

是的 稅收金額填寫零就調整了。。賬載金額是實際的數據。

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快賬用戶4144 追問 2023-05-18 12:14

老師:主申報表是根據其他表數據帶出來的,我們只有一般企業收入明細表、一般企業成本支出明細表、期間費用明細表、納稅調整項目明細表、職工薪酬支出及納稅調整明細表、廣告費宣傳費調整明細表,是不是應該在納稅調整明細表里修改?

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齊紅老師 解答 2023-05-18 12:15

。小微企業直接填寫納稅調整明細表。

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快賬用戶4144 追問 2023-05-18 12:17

老師:是填寫在納稅調整項目明細表里的具體哪個項目?收入類其他里嗎?是填寫賬載項目還是稅收項目?

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齊紅老師 解答 2023-05-18 12:18

扣除類里,截圖發來看一下

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快賬用戶4144 追問 2023-05-18 12:28

老師:可以看到我的截圖嗎?

老師:可以看到我的截圖嗎?
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齊紅老師 解答 2023-05-18 12:51

你好,填寫在其他這一項里就行,應該是30行

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快賬用戶4144 追問 2023-05-18 13:17

老師:抱歉打擾您休息了!那這筆無票支出是填寫在扣除類其他30行里的賬載金額里還是稅收金額里?

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齊紅老師 解答 2023-05-18 13:19

你好沒事的? 賬載是賬上金額 稅收填寫 0

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