同學你好 要填寫的哦
匯算清繳申報年報,《小企業會計準則》附注可以不填嗎?
老師,匯算清繳 會計報表附注可以不填嗎
老師好,匯算清繳的會計報表申報的會計報表附注怎么填
老師,匯算清繳的小企業會計準則附注要填嗎
老師,匯算清繳會計制度附注里面這些填無可以嗎,還有一個年報財務報表里面現金流量表和所有者權益變動表是選報的,可以不報嘛
比方說3月入實收資本,在4月今天申報沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報才沒有
老師 核定征收的個體工商戶個人所得稅的應稅項是按照開發票的不含稅金額填的嗎?因為核對征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費用科目,請問匯算清繳表需要調整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時我是開票十己抵扣的進行交印花稅,其他未抵扣的進項沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費是按什么攤銷?
您好 轉讓股權9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉讓價是不是需要99萬元
您好,老師!企業用的是小準則,有固定資產減值損失,稅務系統負債表沒有這個科目應該怎么申報?
外貿出口退稅中有5項商品,進項其中一項是收據,其他是可退稅專票,那這個收據部分是供應商確定無法開出發票,除了不操作退稅系統之外,還要做些什么呢?
老師,這個國家企業信用信息公示系統這里生產經營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調增補交企業所得稅的那個稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業所得稅,交了2萬,是2023年補交的企業所得稅,這個2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?
可以什么都不寫 直接保存嗎
同學你好 沒有數據就可以
點進去 保存的話 提示一定要每一項都填
那你就直接別點進去
老師,我們向供應商買的貨物10萬,直接送給了客戶,在交增值稅時 借:銷售費用11.3 貸:原材料10 應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)1.3匯算清繳填寫a105010,視同銷售收入和視同銷售成本可以填寫一樣的數據10萬嗎
同學你好 這個可以的
那這個業務 我還需要填寫其他表格嗎
同學你好 其他不用了哦
那這個就一增一減 調整額為0
同學你好 嗯 是這樣的
多計提的增值稅附加稅 、多入的主營業務成本、多入的管理費用 我要在a105000這個表格里調的話 填哪一行
同學你好 納稅調整項目明細表調增
同學你好 扣除類的里面
扣除類里哪一行 其他嗎
嗯 填寫在其他欄就可以了
老師,納稅調整明細表a105000 中的23行傭金和手續費支出, 這一行需要把銀行手續費的金額寫進去嗎
同學你好 這個需要寫進去的
要調整就要填寫的
沒有調整的,就是普通的銀行手續費,記入財務費用的,這樣要不要填寫
同學你好 那就不用填寫