把多計提的沖減了,或者轉到營業外收入兩種都可以。 。沖減就是做相反分錄。
我現在有一家公司,成立快30年了,一直也沒有賬,七八年前通過個人賬戶買了塊土地。(賬面沒有掛土地)2021年才在稅務局核定的城鎮土地使用稅 現在要用這塊土地投資房地產企業。 問題: 1.這個城鎮土地使用稅核定的遲后續一般會不會有罰款滯納金啥的? 2.過戶的時候不是賬上之前沒體現嘛,準備讓當初的土地不讓放先給我們開票,因為資金流當時沒通過企業,這個賬怎么走比較好? 3.后期如果按股權支付房子設計費啥的,這個啟動資金怎么走稅能少交點?如果按股東免息借款的話,是不是可以不交印花稅?
3月份多計提稅金及附加了,3月份的分錄是借:稅金及附加189.39貸:應交稅費—城建稅110.71 教育費附加78.68,實際四月份繳納了稅金及附加55.35,小型微利企業有六稅兩費的減免政策,4月份做的調整分錄,我做的這個分錄借:營業外收入-其他營業外收入134.43 貸:應交稅費-應交城市維護建設稅 55.35 應交稅費--應交教育費附加 79.08, 在月底結轉損益的時候為什么營業外收入會在借方紅字呢
我是房產公司,2022年12月份計提的房產稅(從價計征)扣城鎮土地使用稅,但今年3月份申報繳納的時候發覺,2022年度匯算清繳的時候是小型微利企業,所以申報房產稅和城鎮土地使用稅7月一12月半年減半多征收,去年多提部分的會計分錄怎么沖回,
老師好,3月底我計提了一筆城鎮土地使用稅,結果實際繳納的時候發現小微企業可以減半繳納,也就是我計提多了,現在我應該怎么沖回去呢,計提的時候做的借稅金及附加,貸應交城鎮土地使用稅。
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
那我直接做沖減分錄吧,不做營業外收入。那我做借稅金及附加負數,貸應交城鎮土地使用稅負數?把稅金及附加做貸方的話期末結轉損益會不會取不到那個數?
你好 做相反分錄就行? 期末正常結損益?