你好? 不填寫臨時工的 填寫員工的?
老師,企業所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調整表,薪酬這些項目是不是僅填寫計入費用中的數據,公司還有一部分工程人員的薪酬計入在建工程待攤支出核算,請問計入工程這部分不需填寫進去是嗎
匯算清繳 職工薪酬支出納稅調整表,一欄:工資薪金支出,因為我們是建安業 ,那有一些項目上的工人薪資也做到應付職工薪酬了,那這個數據我是加上匯總填寫還是只核算公司自己員工的工資?
匯算中職工薪酬支出及納稅調整明細表是工資薪金支出加支付福利費支出加各類基本社會保障性繳款三項相加數。。那在殘疾人就業保障金申報中,上年在職職工工資總額是只填工資薪金支出還是三項加起來。
企業年度匯算清繳時,“A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表”中的工資薪金支出,是“管理費用中人員工資薪酬”,還是“2211應付職工薪酬”中“應付職工工資”? 因建筑企業,應付職工工資包含現場農民工工資,這個是項目的施工成本。
勞務外包產生的服務費應該計入勞務費還是其他呢?
勞務費收入,成本中發生機械租賃費可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動產 現在需要開發票 是在總公司的電子稅務局開發票 還是在異地納稅人電子稅務局開發票
老師請教一下 固定資產清算賣出如何處理,怎么開票
企業所得稅的稅負率怎么計算
老師,我考了初級證書,不知道接下來的計劃考注會,還是中級等,我已經30歲了,想聽下老師的意見
老師你好,我們是做電商行業的,快遞運輸損壞的產品,然后賠償給公司,這個賠償款應該記錄到那個科目比較合理
未分配利潤正數,一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調增招待費 匯算清繳 實際發生 13830元 收入2081萬 那么我應該調增 13830*40%=5532元 對嗎
老師,個人所得稅申報有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統自動生成的嗎?
那匯算清繳 ,稅務那邊測算差票成本的話 ,那項目人員工資成本,這部分,怎么解釋?
你好實話實說就可以的 沒票的要調整的
可是我報了個稅 申報了的
你好 現在要問什么問題
我意思 是我報了個稅 那這個成本我計入了應付職工薪酬的 那我在填寫 職工薪酬的納稅調整表 我這個數據是怎么匯總?
你好 工資那個表 不包括臨時工的工資? 不填寫這個數的 是填寫員工工資的數
好的 謝謝
?你好同學: 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!