同學(xué)你好 那你計(jì)提工資按照社保的金額計(jì)提
老師,我是小規(guī)模納稅人,差額征稅,稅率是5%, 收入是1萬,工資7000,單位交的社保1000,個(gè)人交的社保是300我一直沒弄明白這個(gè)分錄怎么寫,老師,麻煩你,幫我寫一下分錄唄,具體點(diǎn),帶數(shù)據(jù)可以嗎,謝謝
老師,您好,發(fā)上月工資在貸方,交這月保險(xiǎn)在借方,對嗎?這樣一個(gè)月再來是沒有余額的,但是我感覺不對,您能幫忙看看嗎?謝謝
老師您好!我做一個(gè)小公司的內(nèi)帳,公司代老板親戚繳納社保,費(fèi)用對方出,老板讓每個(gè)月的工資發(fā)到對方賬戶,然后對方把所有費(fèi)用再打回老板私戶。因?yàn)槭莾?nèi)帳,在計(jì)提工資,社保,公積金時(shí)是不是都要剔除這部分代繳人員的金額呀?我模擬這個(gè)業(yè)務(wù)做了如下分錄,麻煩您看下對不對,謝謝
老師,您好!麻煩幫我看一下,這是老板只交社保,沒有實(shí)際發(fā)工資,這樣寫分錄對嗎?謝謝
老師你好,工資計(jì)提是當(dāng)月月底計(jì)提次月發(fā)時(shí)沖對嗎?具體分錄怎么做,麻煩老師分錄幫我寫一下,謝謝!
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
老師,麻煩看一下
同學(xué)你好 按照個(gè)人部分的金額計(jì)提
老師,麻煩看一下,其他應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收賬款是不是記錯(cuò)了
同學(xué)你好 同一個(gè)單位或者個(gè)人你用同一個(gè)往來科目就可以
謝謝老師!如果統(tǒng)一用"其他應(yīng)收款",上面那個(gè)"其他應(yīng)付款""是怎樣改的?貸方借方怎樣提現(xiàn)?
那就 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款