你好,憑證上是沖減就好了,但是軟件上要怎么樣做的話,要問一下你的軟件服務(wù)商。
計(jì)提了一年的固定資產(chǎn)累計(jì)折舊才發(fā)現(xiàn)因?yàn)楣絾栴}少折舊了,老板說把之前折舊的摸摸掉了,從新計(jì)提折舊過,內(nèi)賬的請(qǐng)問這筆分錄怎么寫
請(qǐng)教一個(gè)問題 檸檬云財(cái)務(wù)軟件上 我現(xiàn)在有固定資產(chǎn)清理 但是當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月也要計(jì)提折舊 但是軟件上計(jì)提折舊后 處置固定資產(chǎn)就會(huì)到下一個(gè)月了 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才能在當(dāng)月把折舊計(jì)提后處置固定資產(chǎn)呢?
老師,你好 我們?cè)?月份購進(jìn)一臺(tái)固定資產(chǎn)在10月份計(jì)提折舊 然后12月份的因設(shè)備有問題,故退回,不要了 這個(gè)之前折舊的怎么處理
請(qǐng)問多計(jì)提了的固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么處理?因?yàn)檐浖栴}發(fā)現(xiàn)之前固定資產(chǎn)從9月份開始每個(gè)月折舊都變成雙倍折舊!這多計(jì)提了的折舊應(yīng)該怎么處理了呢?
請(qǐng)問老師去年固定資產(chǎn)折舊多計(jì)提了,今年才發(fā)現(xiàn),我該怎么做賬?還是本月暫停固定資產(chǎn)折舊,等折舊金額差不多的時(shí)候再開始折舊
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問老師怎么理解?廠家返利
通過什么科目沖減呢?因?yàn)檫@都屬于前期的折舊了的都已經(jīng)計(jì)算到其他月份的成本、費(fèi)用里了
你好,你多折舊了,折舊是怎么做的?分錄沖減就是做同樣的分錄,只是金額寫負(fù)數(shù)。
直接按每一個(gè)月折舊沖減嗎!從上年9月份到今年3月份的哦!
?你好,每一年的分一筆進(jìn)行沖減
好的!那屬于上一年的!在2022年企業(yè)所得稅年度匯總時(shí)需要調(diào)整嗎?
你好,是的,是要調(diào)整的。
是在那一項(xiàng)填寫呢
?你好! 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表,按正常應(yīng)該折舊的金額填
那已經(jīng)計(jì)提到成本、費(fèi)用里的數(shù)據(jù)呢
你好,這個(gè)做紅字分錄沖減
是已經(jīng)計(jì)提到成本、費(fèi)用里的數(shù)據(jù)還需要在企業(yè)所得稅年度匯總表里調(diào)整嗎?
你好,是的,這個(gè)數(shù)據(jù) 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的賬載金額里面填你賬上的
就直接在資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整!其它地方不用調(diào)了是已經(jīng)嗎
你好,是的,這個(gè)填了之后它就在表上顯示調(diào)增金額了。
好的!謝謝老師
?你好,不用客氣的了。