這個只能是從2020~2022年按照高新企業的賬務處理方式把賬重新做一遍。
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
賬重新做了,現在要怎么變更稅務啊,牽扯稅款嗎???
如果涉及到變變更申報,更正申報有可能會
報高新要三年匯算清繳啊?
對的,如果申請高新企業
其他的都一樣,增值稅都一樣的。現在不一樣的,就是財務報表和企業所得稅。這個財務報表按照賬上的報表填上。企業所得稅這個數據呢怎么填呢?
按照財務報表上相關收入,成本費用來填寫哦。
高新企業所得稅那個地方跟企業所得稅不同。
高新技術企業可以享受國家和地方政府的優惠稅收政策所得稅15%,一般企業25% 研發費用可以加計扣除
我做成小微企業的優惠政策。到匯算清繳時加急扣除可以嗎?
不可以哦,小微企業不享受加計扣除政策,只有高新企業享受。
我聽老師課的高薪15%,自己選擇也可以是25%的一般企業的優惠政策啊?
報高新企業現在能享受這些政策嗎?
高新企業所得稅稅率是15%.可以享受
現在才報高新企業。可以享受嗎?
不可以申請下來才可以
2020年到2022年改三年所得稅。也不能加之扣除????
只是按照賬上的數字填上就行了嗎?
對的,沒有取得高新企業資格,是不能夠加計抵扣。
像這樣的花那跟之前做的賬有什么區別啊老師???
你原來的賬有研發費用輔助賬嗎?研發費用符合高新企業規定吧?