?你好這個(gè)普通發(fā)票不能夠抵扣
開的是電子普通發(fā)票, 內(nèi)容是 經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)-代訂機(jī)票產(chǎn)品可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品,這個(gè)電子普通發(fā)票,能抵扣嗎?
員工出差,取得電子普通發(fā)票,開票內(nèi)容經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品,6%的稅率,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,旅行社開具的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品電子普通發(fā)票能抵扣嗎
經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票款的電子普通發(fā)票是沒法抵扣的嗎?
成立牙醫(yī)門診,投資成本約500萬元一800萬元規(guī)模,員工10一15人,股東5一6人(含大股東2人,激勵(lì)員工若干),問,設(shè)計(jì)股權(quán)架構(gòu),股東進(jìn)出機(jī)制,財(cái)務(wù)分紅規(guī)則等,大約什么價(jià)格?
甲企業(yè)(增值稅一般納稅人)為白酒生產(chǎn)企業(yè),本年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒20噸,開具普通發(fā)票,取得含稅收入2250000元,另收取品牌使用費(fèi)565000元。37(2)提供98000元(不含稅)的原材料委托乙企業(yè)加工散裝藥酒1000千克,收回時(shí)向乙企業(yè)支付加工費(fèi)10000元和增值稅1300元以及乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。(3)委托加工的散裝藥酒收回后甲企業(yè)將其繼續(xù)加工成瓶裝藥酒1800瓶,通過其非獨(dú)立核算門市部以每瓶不含稅價(jià)格100元全部對(duì)外銷售。(4)將自產(chǎn)的糧食白酒30噸用于換取生產(chǎn)資料。甲企業(yè)該類糧食白酒的平均不含稅售價(jià)為100000元/噸,最高不含稅售價(jià)為120000元/噸。已知:藥酒的消費(fèi)稅稅率為10%;糧食白酒消費(fèi)稅的比例稅率為20%、定額稅率為0.5元/500克。甲企業(yè)向煙酒專賣店銷售糧食白酒時(shí)應(yīng)繳納消費(fèi)稅為___元;甲企業(yè)通過其非獨(dú)立核算門市部對(duì)外銷售瓶裝藥酒時(shí),委托加工環(huán)節(jié)已納的消費(fèi)稅__(選填“可以”或“不可以”)扣除;甲企業(yè)用自產(chǎn)的糧食白酒換取生產(chǎn)資料時(shí),計(jì)算從價(jià)消費(fèi)稅應(yīng)選擇的單價(jià)是___元。
6.某汽車制造廠為增值稅一般納稅人,9月份發(fā)生以下業(yè)務(wù)(計(jì)算結(jié)果保留整數(shù)):(1)銷售乘用車15輛,適用消費(fèi)稅稅率99,不含稅出廠價(jià)每輛150000元,另收取價(jià)外有關(guān)費(fèi)用11000元/輛。所有款項(xiàng)已存入銀行。(2)用自產(chǎn)的20輛乘用車(適用消費(fèi)稅稅率5%)對(duì)外投資,已知該型號(hào)乘用車不含稅最高售價(jià)為150000元,不含稅平均售價(jià)為120000元。銷售乘用車15輛應(yīng)交的消費(fèi)稅和增值稅銷項(xiàng)稅額分別為__元和__元。
例4.3上海裝進(jìn)出口公司從美國(guó)迷口貨物一批,貨物離岸價(jià)格成交,成交價(jià)折合人民幣為1410萬元(包括單獨(dú)計(jì)價(jià)并經(jīng)海關(guān)事查屬實(shí)的向培外買購(gòu)代理人支付的購(gòu)貨傭金10萬元,但不包括為使用該貨物而向增外文付軟件費(fèi)50萬元和向方支付的傭金15萬元),另支付貨物運(yùn)抵我國(guó)上海港的運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等35萬元。假設(shè)該貨物適用關(guān)稅稅率為20%、增值稅率13%、消費(fèi)稅率10%。例4.3中,計(jì)算出的關(guān)稅完稅價(jià)格為元,組成計(jì)稅價(jià)格為_元。該貨物運(yùn)抵企業(yè)后的入賬成本為__元。
你好老師公司被稽2020年的發(fā)票查造成的補(bǔ)交增值稅及滯納金,分錄是借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營(yíng)業(yè)外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對(duì)嗎?
老師,我們企業(yè)所得稅需要報(bào)0,季末資產(chǎn)總額報(bào)0.01萬,下一步提示資產(chǎn)總額填報(bào)有誤,填報(bào)的資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù),我可以繼續(xù)申報(bào)嗎
小規(guī)模企業(yè)2024年9月成立工商年報(bào)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺(tái)上下單,比如50,然后平臺(tái)扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺(tái)給我們開票了,這個(gè)咋做分錄呢
老師,23年底成立的公司賬務(wù)處理申報(bào)都是代理記賬做的,現(xiàn)在拿回來發(fā)現(xiàn)他們沒有登記銀行賬,24年申報(bào)表也沒有銀行流水賬的,匯算清繳和年報(bào)按照他們?nèi)ツ甑膱?bào)表申報(bào)嗎?我現(xiàn)在怎么處理,是從25年開始錄入銀行存款期初數(shù)開始登記,還是要把24年的補(bǔ)登記憑證?補(bǔ)憑證的話,跟之前申報(bào)稅務(wù)局的報(bào)表就都不一樣了呢老師?