您好 股權(quán)投資是您單位的主營業(yè)務(wù)么?
有關(guān)涉稅事項(xiàng)情況(存在或者發(fā)生下列事項(xiàng)時(shí)必填)201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù),我公司從事資產(chǎn)管理,資產(chǎn)租賃業(yè)務(wù),但去年對一家銀行投資占比3%,這可要選201?
有關(guān)涉稅事項(xiàng)情況(存在或者發(fā)生下列事項(xiàng)時(shí)必填)201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù),我公司從事資產(chǎn)管理,資產(chǎn)租賃業(yè)務(wù),但去年對一家銀行投資占比3%,這可要選201?
老師好,一般工業(yè)制造企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳,如果上年度有對控股子公司有注資行為,那么,在所得稅年報(bào)的首頁,“201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)”后面要不要打勾呢?在報(bào)表中,這里的意思是針對所有公司還是只針對專業(yè)投資機(jī)構(gòu)呢?
公司對外有股權(quán)投資,2020年入股了農(nóng)商行,那么2022所得稅匯算清繳,有關(guān)涉稅事項(xiàng)情況,可要選201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù),(注2020和2021年都沒有選)!
公司對外有股權(quán)投資,2020年入股了農(nóng)商行,那么2022所得稅匯算清繳,有關(guān)涉稅事項(xiàng)情況,可要選201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù),(注2020和2021年都沒有選)!請回答
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老是不是公司的主營業(yè)務(wù)?
不是的話 不需要選擇的哈
老師,哪什么情況才需要選擇?
專門從事股權(quán)投資的單位才需要選擇
老師,匯算清繳這幾個(gè)表意思不太明白,哪些要選擇還是都選擇?
這些業(yè)務(wù)您單位有么 沒有 當(dāng)然不需要填寫 或者我把填表說明給您?
你把填表說明給我可以嗎!
可以的啊 留下郵箱給您發(fā)送
我的郵箱老師1186374095@qq.com
已經(jīng)發(fā)送 請您查收