同學你好 賬上是一次性折舊的嗎
你好,老師,20年的時候有個固定資產享受了一次性扣除,現在填報21年的匯算清繳還需要在享受加速扣除那填報嗎
老師,購進固定資產,我根據什么填寫資產加速折舊,攤銷或者一次性扣除的明細表?我怎么知道我是填寫在加速折舊還是一次性扣除呢?
你好,老師!20年的汽車一次性加速扣除了,匯算清繳的時候105080資產折舊一次性扣除那兒怎么填寫呢?
老師,問一下那個匯算清繳一次性扣除的固定資產,我在季度的時候填過加速折舊的報表,這里匯算清繳報表上還要填寫11.2行嗎
老師,我們23年1季度報企業所得稅的時候,加速折舊一次性扣除了幾輛車,現在該做企業所得稅匯算清繳了,我該怎樣填寫固定資產折舊這個表呢?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
不是,賬本上正常折舊。 有稅會差異
同學你好 那你需要調增多折舊的金額
固定資產500萬以下的一次性扣除那兒怎么填寫呢?用填寫么? 105080表格中的12.2行次怎么填?
同學你好 500萬以下的固定資產一次性扣除要正確填表,需要按照一定的格式進行提交,首先需要填寫納稅人名稱、納稅人識別號、稅款類型、稅款屬地以及稅款期號;其次,需要填寫固定資產扣除情況,包括資產名稱、類別、購置日期、金額;最后,需要提供相關的扣除憑證,如:發票、購貨單、租賃協議等,以證明事實真實性。 拓展知識:固定資產扣除是指納稅人在報稅時,可以從本期應納稅額中減除投資購置固定資產的費用部分