你好 根據你的描述,這個是關聯方的,是需要填寫的
老師,一直零申報的公司,企業年度關聯往來報告表要填嗎?企業年度關聯業務往來報告表,但顯示未申報
關聯業務往來報告情形 收入都是0,但是股東是法人的另一家公司,法人也有十幾家公司,這個情況需要填寫業務往來嗎?
老師,一個公司是股東和法人,另一個公司只是法人不占股,這兩家公司有業務往來,是關聯業務申報嗎
匯算清繳,關聯業務往來年度報告申報,分公司的股東應該都是總公司嗎?是100%持股嗎,還有就是關聯表必須填寫嗎
公司股東是另一個公司的法人,兩個公司有發票、資金往來,算是關聯業務嗎?用填“關聯業務往來年度報告申報”嗎
比方說3月入實收資本,在4月今天申報沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報才沒有
老師 核定征收的個體工商戶個人所得稅的應稅項是按照開發票的不含稅金額填的嗎?因為核對征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費用科目,請問匯算清繳表需要調整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時我是開票十己抵扣的進行交印花稅,其他未抵扣的進項沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費是按什么攤銷?
您好 轉讓股權9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉讓價是不是需要99萬元
您好,老師!企業用的是小準則,有固定資產減值損失,稅務系統負債表沒有這個科目應該怎么申報?
外貿出口退稅中有5項商品,進項其中一項是收據,其他是可退稅專票,那這個收據部分是供應商確定無法開出發票,除了不操作退稅系統之外,還要做些什么呢?
老師,這個國家企業信用信息公示系統這里生產經營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調增補交企業所得稅的那個稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業所得稅,交了2萬,是2023年補交的企業所得稅,這個2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?