你好,你看一下你自己是根據什么來填寫的,這里應該不會調整,你調整的在納稅調整明細表,在調增調減下面才體現。
企業所得稅季度申報表利潤總額跟財務報表利潤總額不一致如何寫情況說明 是需要調整財務報表的利潤總額因為計算疏忽
老師,利潤表有利潤,所得稅申報是負數沒有預繳所得稅,那稅會差異在哪里能查,是要看所得稅申報的利潤總額依據的費用數據是在審計報告里看的嗎,
老師,那如果季報財務報表利潤表和所得稅季報利潤總額不一致,是看納稅調整,在哪看
老師,如果財務報表季報利潤和所得稅申報利潤不一樣是什么原因,是稅會差異嗎,要看納稅調整嗎,在哪看
老師,利潤不一樣不是我填的,所以我不知道什么原因,納稅調整表在哪看
所得稅匯算清繳研發費用優惠表中48行怎么算
老師,您好!“項目物業租賃年收入”是43000元,都應該繳納什么稅?繳納的稅率是多少?
老師 已經離職的員工聯系不上 怎么做2024年的匯算清繳啊??
23年費用發票計入24年所得稅匯算需要調增嘛
企業從地下提取鹵水,曬制出原鹽直接賣,要交什么資源稅,怎么計算稅額
老師,銷售費用帳上是10萬,如果有3萬是沒有票的,是不是直接填表104000表的銷售費用7萬,還是填10萬,然后在納稅調整A105000表再填?
老師您好,個體戶35萬元利潤一年需要交多少稅?
微信有許多支出帳單咋不顯示
增值稅收入和企業所得稅收入相等嗎?視同銷售收入也交企業所得稅嗎?
稅務提醒有一張去年的專票異常,前期已抵扣需要在本期做進項稅轉出,怎么賬務處理