您好,好像有個8B這個地方
增值稅申報表二,我的飛機動車進項稅抵扣額填在哪列
火車票的進項稅額申報,填在申報表二?填在申報表二的哪一行?
增值稅申報表表二旅客火車票進項稅額填在哪兩行
火車票在增值稅申報附表二里面進項稅額填入哪兩行
通行費發票增值稅申報在進項稅額附表二填在哪塊
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
8b-1:其中:本期其他國內旅客運輸服務扣稅憑證的進項稅額
10行:(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證
8b-1:其中:本期其他國內旅客運輸服務扣稅憑證的進項稅額
火車票進項報在8b-1行,還是10行?
火車票進項報在8b-1行,填這個地方
好的,按你的,我選填在8b-1行
謝謝了,老師
不用謝,有幫到你就好。
發現填了8b-1,10行會變黃色,要求要填,我填一樣的份數與金額了,對嗎?
上面有什么提示嗎?
是要求要填一樣,否則也是變黃
那你就一起填上就可以了
看到了,有,是要求填一樣
非常感謝
不用謝,有幫到你就好。
還需問一下
老師,電費的進項金額,是不是要轉出一部分?
不用呀,可以全額可以抵扣的
轉出不能抵扣電費的這部分進項金額,填在申報表的哪一行?
你直接通分錄轉出來就可以
不能抵扣的部分,分錄轉出,認證了發票,也是要在申報表中轉出的吧
附表二里面的二進項稅額轉出額這里