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老師,我單位2022年共發生利息支出1萬元,發生時每月以銀行回單入賬,借,財務費用,利息支出,貸,銀行存款。2023年4月收到銀行開回來的利息支出發票9千塊。請問我這賬務和匯算清繳要怎么處理呢。

2023-05-12 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-12 15:26

借應付利息,貸以前年度損益調整,1萬 借以前年度損益調整,貸應付利息9000 匯算清繳納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額1000。

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快賬用戶8633 追問 2023-05-12 15:33

22年用回單入賬是借:財務費用-利息支出1萬。貸:銀行存款1萬的。23年收到發票要,借:財務費用-利息支出1萬,貸:以前年度損益調整1萬。借:以前年度損益調整9千,貸:財務費用-利息支出千,這樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-12 15:34

不對,上面寫了分錄,看一下的。

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齊紅老師 解答 2023-05-12 15:34

以前年度損益調整的目的不就是不調整了財務費用,你這樣的話調整了財務費用。

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快賬用戶8633 追問 2023-05-12 15:36

我沒明白

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快賬用戶8633 追問 2023-05-12 15:36

為什么用應付利息呢

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齊紅老師 解答 2023-05-12 15:39

你好,財務費用應付利息來計提 不用應付利息,你可以用其他的科目,其他應付款,應付賬款也行,只要是一個往來科目就行。

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借應付利息,貸以前年度損益調整,1萬 借以前年度損益調整,貸應付利息9000 匯算清繳納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額1000。
2023-05-12
你好,直接把發票貼上就可以了,貼在財務費用計提分錄后面
2021-03-16
收到發票的當月就正常進入財務費用,然后回來發票把沒有發票這個分錄紅沖再做一筆這個分錄。
2023-10-24
取得發票,不需要賬務處理的
2022-04-28
發票不用再做賬了,附在上年最后一筆支付利息或者手續費憑證后邊
2023-02-06
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