同學你好 這個需要體現的
老師你好,就是我們報了工資,按扣了個稅的工資發的,但實際有個員工不用交個稅,那現在怎么做賬,要調整工資表嗎?
老師,之前的會計工資都是亂做的,也不看工資表,因為有用現金部分發放工資,然后現金部分是出納管的,現金都是不對的,這個會計不對的地方就沖現金,個稅也不做在工資里,但是交了個稅,我這個月扣了個稅,那這個銀行賬怎么做啊?
老師,我們工資表里面的餐補和交通補貼放在工資表里面就要和工資一起交稅,如果不放在工資表里面,公司怎么發這個餐補和交通補助合適
老師好!請問員工月工資超過5000的,在個稅系統做了綜合費用扣除的,需要在工資表里體現扣除的項目嗎?
你好老師,談工資談的是稅后工資,現在產生稅了,這個稅需要在工資表里面體現嗎? 比如:工資7K,前期都不用交稅,現在要交稅了,工資表怎么做呀
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
你好 那這個怎么去體現啊?
因為到手的工資不能變的
同學你好 這個算出來稅額一塊計提就可以
稅 算出來開是3.85 那我我在哪里個位置呢 ,總數不能增加,不然稅額會變
這個肯定總額要變呀 不然永遠做不平
怎么變 到手7000 就行
計算結果: 應交稅款:61.86???元稅前收入:7644.35???元應納稅所得額:?2061.86元;適用稅率:?3%