你好 1; 營業(yè)成本 是說的主營業(yè)務(wù)成本 和其他業(yè)務(wù)成本合計(jì)的; 你們什么公司類型; 有收入與嗎?
老師 你好 請問 企業(yè)所得稅匯算清繳中的營業(yè)成本指的是??因?yàn)槲覀児緵]有主營業(yè)務(wù)成本 只有員工薪資 社保 公積金 報(bào)銷等費(fèi)用 沒有其他成本 我應(yīng)該怎么填寫
老師,我們單位是企業(yè)管理有限公司,收取管理費(fèi)為主營業(yè)務(wù)收入,對(duì)應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本好像就是人員工資,沒有其他項(xiàng)目了,如果做稅收籌劃的話,應(yīng)該針對(duì)企業(yè)所得稅的是嗎
填寫預(yù)繳所得稅利潤表的時(shí)候設(shè)計(jì)公司主營業(yè)務(wù)成本是0因?yàn)槎际菃T工工資房租是不是開票的主營業(yè)務(wù)收入就要繳納所得稅?但是我們自己接單就是沒有成本票都是員工工資啊,這怎么回事
老師,你好。我們公司是新注冊不久的小規(guī)模企業(yè),沒有收入。有費(fèi)用跟成本。我現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅,里面的營業(yè)成本本年累計(jì)金額是填寫費(fèi)用跟成本還是只填成本呀。
老師好!請教個(gè)問題 假設(shè)1月份完成采購并生成對(duì)賬單,2月收到增值稅發(fā)票,5月才完成付款。 ERP系統(tǒng)在1月就生成了未審核的暫估發(fā)票單據(jù),實(shí)際要到5月付款時(shí)才正式審核發(fā)票。這種情況會(huì)導(dǎo)致暫估狀態(tài)持續(xù)4個(gè)月,從稅務(wù)角度看是否可行??會(huì)有什么影響??對(duì)哪個(gè)報(bào)表有影響?
請問,實(shí)收資本3900萬,虧損2000萬,所有者權(quán)益合計(jì)1900萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓60%股權(quán),可以按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓的協(xié)議直接做賬務(wù)處理?還是必須退還原來股東的實(shí)收資本,新股東再轉(zhuǎn)進(jìn)股本?
債務(wù)重組取得收益計(jì)入那個(gè)科目?
老師,長期投資虧損的記賬憑證是
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,社保費(fèi)放在哪行呢?車險(xiǎn)等其他保險(xiǎn)放在哪行呢?
老師,電氣接線安裝開幾個(gè)點(diǎn)發(fā)票,我們是一般納稅人
老師公司內(nèi)賬收到對(duì)方結(jié)算單要做賬嗎,還是等付款在做帳呢
你好,單獨(dú)的機(jī)械租賃是13個(gè)點(diǎn),帶人和機(jī)械就是建筑服務(wù),9個(gè)點(diǎn)對(duì)吧?
暫估成本的納稅調(diào)增是填哪里
2025.4.24日辦理一般納稅人當(dāng)月生效,我什么時(shí)候取得進(jìn)項(xiàng)可以認(rèn)證抵扣?
有收入 大概十幾萬 但是沒有業(yè)務(wù)成本哦 只有員工成本
你好;你是不是成本部分做期間費(fèi)用去了 ; 你這個(gè)要調(diào)增哈? ?
不是啊 沒有成本啊 就是發(fā)工資 社保 公積金 報(bào)銷 其它沒了啊
你好; 你有收入? 要有成本發(fā)生; 收入和成本配比的; 不可能么有成本 ; 你要是寫0 ; 稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)提示 異常 的?
就是提示異常 那我這成本該怎么寫呢
我把員工的費(fèi)用寫進(jìn)去?
公司本來就是服務(wù)型的業(yè)務(wù) 沒有什么業(yè)務(wù)成本哦
你好; 你屬于服務(wù)業(yè); 你工資部分就是成本的 ;? 還有你的水電費(fèi)和房租費(fèi)都是成本的? ?
哦 好的 那我就把這個(gè)寫進(jìn)去 但是我的做賬系統(tǒng)要不要改?之前這些都記為管理費(fèi)用了
你好;? ?做賬分錄要改哈 ; 要改哦??
哦 那我應(yīng)該怎么修改呢做賬分錄呢 比如之前的管理費(fèi)用 -工資 該怎么修改呢
你好;? 借主營業(yè)務(wù)成本 貸管理費(fèi)用??
涉及到跨年度呢 因?yàn)?2年已經(jīng)過去了 我這邊應(yīng)該怎么寫分錄呢
你好;? 跨年了。 反結(jié)賬去 12月去改數(shù)據(jù)哈 ; 不然你沒法報(bào)年報(bào)的?
那是不是得22年每個(gè)月都得反結(jié)賬 去修改 因?yàn)楣芾碣M(fèi)用 每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)了的 還是可以直接12月份一次性 修改呢
1. 是的; 在反結(jié)賬12月去處理 ;在去改; 直接12月一次性改過來??
這樣子的話 那我12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表就是申報(bào)的錯(cuò)的?那個(gè)還要去窗口修改??
可以一次性改過來 但是 以前申報(bào)的 豈不都是錯(cuò)的了
還是說 我做年報(bào)申報(bào)的時(shí)候 改成正確的就可以了?
你好; 一次性改哈 ;? ? ?在12月一起來處理哈;? 對(duì)的; 年報(bào)按照正確數(shù)據(jù)來報(bào)??
老師 我填寫后還是提醒我 營業(yè)收入小于營業(yè)成本 因?yàn)槲野压べY都算成本的話 我收入才十幾萬 但是我一年工資就是30多萬了 這怎么辦
公司本來就是虧得多
你好1; 你成本金額是都是22您發(fā)生的嗎 ??