這個只能匯算清繳的時候調增
現在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發現有一些費用不是公司的,而是老板個人負擔的,但老板要求入賬,入賬后不是要調增嗎,但之前代理公司已經零申報了,我現在應該怎么做?也要自己做匯算表調增上去嗎?然后再到稅務局說明?還是應該怎么處理呢?
老師,請教下:我剛接手一家之前由外賬公司做的賬,現在要企業所得稅匯算清繳2022年度,我發現2022年的賬本里面有暫估庫存40萬,只有做賬憑證,沒有發票支撐,現在一直讓老板去補這個暫估發票進來,老板也一直沒動靜,我覺得這家賬之前有虛開發票的嫌疑,現在我是這家賬務的財務負責人,我有點擔心我有風險。老師,這樣的情況我該怎么辦呢?
老師,請教下:我剛接手一家之前由外賬公司做的賬,現在要企業所得稅匯算清繳2022年度,我發現2022年的賬本里面有暫估庫存40萬,只有做賬憑證,沒有發票支撐,現在一直讓老板去補這個暫估發票進來,老板也一直沒動靜,我覺得這家賬之前有虛開發票的嫌疑,現在我是這家賬務的財務負責人,我有點擔心我有風險。老師,這樣的情況我該怎么辦呢?要是暫估發票補不進來,怎么處理企業所得稅匯算清繳才合規呢?
老師,我們是商業企業,商品入庫票未到且已經做了銷售結轉成本,當時有做暫估入庫,借庫存商品貸應付賬款-暫估供應商。現在要做匯算清繳,確認有好幾個庫存商品是沒有票回來沖暫估的,首先賬面要如何做會計處理(如果只需要匯算清繳調增繳稅,賬面跨年不做處理,那掛的應付賬款-應付供應商這個余額要怎么做處理,其次,匯算清繳直接調增該筆金額增加利潤補繳企業所得稅對吧。
老師,有些國企也是賬務作假的啊?我剛來這家公司,之前會計跟我交接說是什么十四局的讓我們多開發票給她們,然后打款過來我們,我們取出來還給她們,因為我們這樣沒有成本票,企業所得稅很高,之前財務為了控制稅,暫估了很多的業務費在里面,現在都一直掛著67萬在貸方,但是如果不這樣做,企業之前老板都是業務往來的,說是國企也要掙錢,只是把手續補充完整的,那這個暫估貸方67萬交接給我,我也辦不了啊?我不可能后期去哪里給她找67萬的發票沖掉暫估吧?那就一直掛在上面?
你好,請問,酒類經營、食品經營、日用百貨經營,的稅負率是多少哦?謝謝
老師,我想問下一般納稅人 建筑行業,增值稅稅負率和企業所得稅稅負率分別是多少
老師,請問全面一次性領獎也會合并到個人所得稅匯算清繳里面計算嗎?
加油發票可以開專票嗎
我們公司是2022年注冊的,注冊資金是50萬,這樣會受5年實繳完成的限制嗎
例如4月份的進項不夠,5月份開的進項 報4月份稅的時候5月份開的進項可以低4月份的稅嗎?
老師你好,工程項目上去年來的一個成本發票,已經結轉成本了,今年月初紅沖了,這個我這邊怎樣入帳呢?
轉讓股權,具體是按照資產負債表哪個數據進行計算
股權轉讓申報是在自然人扣繳端分類所得里申報嗎?這里填的是轉讓人還是受讓人?
老師以前開的0稅率普票現在紅沖了0稅率3萬,有風險嗎。我這個月要是開33萬沖了這個就30萬了會交稅嗎?報表操作跟賬務處理有特殊要求嗎