你好,報稅按不含代繳稅款的金額申報代扣代繳增值稅
一個10萬的銷售合同,客戶支支付了5萬,開了5萬的發票,并收款,但是因為對方發票的抵扣聯發票聯丟失了,我們提供方案,對方不認可。現在客戶要求在已另一個公司名稱簽訂合同,簽訂10萬的合同,給我們打款5萬,我們開票10萬。都有什么影響呢,除了我們多交了稅金,因為有5萬收不回來,我們還有什么影響呢
我買了一臺機器,價值10萬,分三次付款,分別是4萬元+4萬元+2萬元。目前,還剩余2萬元尾款沒支付,我通過其他應付款核算。發票在支付第二次款項的時候就已經到了,機器也驗收合格了,我入賬固定資產10萬元。但是驗收完的第二天,機器開票陸續出現問題,對方也派人維護了,但是最終因機器問題較多,故對方提出在尾款2萬元的基礎上,減免1萬元。也就說我們現在只需要支付尾款1萬元,可問題是,固定資產我已經入賬@0萬元了,這可怎么辦處理啊
企業購入一項需要安裝的固定資產,假如固定資產總價4萬元,進項稅額1萬元,款項分三期付款,首付款1萬,二期款2萬,尾款2萬。支付完尾款,對方就會全額開具發票給我們。問題是,現在三期款項的支付時間分別是4月,5月和7月,收到發票的時間是在7月,但是固定資產在首付款支付就會立即發貨并且組織安裝。針對這種情況情況,請老師幫我寫出我不同月份下的會計分錄,謝謝
企業購入一項需要安裝的固定資產,假如固定資產總價4萬元,進項稅額1萬元,款項分三期付款,首付款1萬,二期款2萬,尾款2萬。支付完尾款,對方就會全額開具發票給我們。問題是,現在三期款項的支付時間分別是4月,5月和7月,收到發票的時間是在7月,但是固定資產在首付款支付就會立即發貨并且組織安裝。針對這種情況情況,請老師幫我寫出我不同月份下的會計分錄,謝謝
老師,請問我們之前預付了一筆工裝費用10萬,做的借預付貸銀存,現在對方將全額專票開過來了20萬,我們支付尾款10萬,我做了一筆憑證,借管理費用-勞保18萬,應交稅費2萬,貸預付10萬,銀行存款10萬,請問1.分錄正確嗎?2.請問關于這筆憑證的現金流量分析涉及哪些呢?是10萬的預付作為支付其他與經營有關的現金嗎?還是其他?謝謝,請詳解
企業所得稅匯繳時從業人數有小數點怎么算
老師,請問公司在廣交會賣給國外客人的幾把雨傘,客人要開發票,這種只需要開形式發票吧?我們賬務上按內銷處理對嗎?
老師你好,我是鋼結構制造,我需要核算成本,是根據入庫數據統計還是根據付款數據核算。我們是進多少用多少
老師,我這個貸方帶出憑證不對,該是應付賬款呢,是怎么設置下還是?
老板出差請人吃飯幾千,算差旅費還是業務招待費?
老師您好,去年2024計提員工獎金的時候,做錯分錄了,借管理費用-職工薪酬,寫錯成:管理費用-福利費,我在2025年更正了,那我做匯算清繳的時候可以按管理費用-職工薪酬填表嗎?
老師,我公司是小規模納稅人,如果沒有采購合同的情況下,印花稅時稅務局是按不含稅成本價作計稅依據嗎?銷售沒有合同的話,是按實際結算金額的含稅價還是不含稅價作計稅依據,謝謝
老師這個行業的增值稅稅負率是多少呀
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運二手車,因為老板一直說沒發票未入賬,,現在應該怎么操作。賬務怎么處理
請問老師為什么有的企業利潤表是本年累計和本期兩列,有的是本年累計和本月兩列呢?不是統一的嗎?