從公戶付款給員工在京東上購買電腦,后期員工拿著專票來沖可以。
老師。我們需要支付一筆住宿費,但是對方對公賬戶還沒處理好。我們是否可以員工先從公司借款,支付這筆費用,然后員工拿著該發票,來沖這筆借款?
我們網店上的賣東西的預售定金,客戶預定后,然后過了退款期,為了不被投訴,員工自己墊付的錢給客戶退了定金,員工拿著退款截圖來報銷,這樣的可以報銷嗎,可以稅前扣除嗎
老師,我們是工程公司。買的材料款都是員工先去買,然后拿著發票來報銷,這個報銷的款可以直接從企業的對公戶轉到員工的個人卡上嗎
員工為在淘寶為公司采購,直接從對公帳戶轉款給員工個人,員工采購后拿發票來報帳可以嗎?
從公戶付款給員工在京東上購買電腦,后期員工拿著專票來沖可以嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那付款時怎么備注比較好?
付款時可備注:購買電腦
是付給員工 員工購買電腦了在拿回來報
可以備注:臨時借支